您好 在財(cái)產(chǎn)與行為稅申報(bào)表選擇租賃合同 做稅源采集 然后稅源同步后申報(bào) 繳納
我們有AB兩家公司,開始租房合同是用A公司簽的,租房合同的地址也是A公司地址,我申報(bào)了印花,現(xiàn)在這個(gè)租房合同還是A公司地址,但是我們是用B公司簽的租房合同,我申報(bào)印花是在B公司申報(bào)嗎?
印花稅怎么申報(bào)?公司的房租合同
老師,我公司現(xiàn)在跟房東簽了一份租賃合同,月租金是17615,合同簽的是一年的,現(xiàn)在要申報(bào)印花稅,這個(gè)印花稅要怎么申報(bào)呀?
請問我司正在裝修廠房,廠房是租的。請問廠房租賃合同交印花稅嗎?廠房租賃合同5年,合同約定半年付一次,請問要報(bào)印花稅的話怎么申報(bào)呀
季度付的五年租期的廠房租賃合同印花稅怎么申報(bào)?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
所屬期怎么填寫?
請問您是按期申報(bào)還是按次申報(bào)的
按次申報(bào),辦公室租一年
那所屬期可以選擇20211130 這個(gè)日期
打開稅源采集里面自動(dòng)帶出來的。要怎么填寫
您點(diǎn)后面的按次申報(bào) 填了后看可以保存么 您這是按期申報(bào)的界面
這個(gè)是按次申報(bào)的,老師請問怎么填寫。另外問一下老師您申報(bào)過這種新版印花稅嗎?謝謝
您選擇前面我說的日期 然后租賃合同 租金填入 我每個(gè)月都申報(bào)的啊 租金
老師圖片給你了,你前面說填寫11月30號(hào)。兩個(gè)起止日期都是這樣嗎?可以填寫一下嗎?
是的?兩個(gè)起止日期都是這樣 我這邊系統(tǒng)只允許這樣填 填1到30號(hào) 保存不了
是這樣嗎?我填寫了一個(gè)日期,三個(gè)日期自動(dòng)變成一樣了。簽合同日期需要改嗎?另外稅目是財(cái)產(chǎn)租賃合同嗎?計(jì)稅金額寫全年的房租對嗎?
三個(gè)日期自動(dòng)變成一樣了 我這也是的 稅目是財(cái)產(chǎn)租賃合同 計(jì)稅金額寫全年的房租?是的
老師我剛點(diǎn)擊了跳轉(zhuǎn)申報(bào),麻煩幫我看下直接點(diǎn)擊申報(bào)就可以嗎?另外所屬期為什么是1-12月份?謝謝
這個(gè)是減征政策的適用時(shí)間 小規(guī)模納稅人您可以減半征收
老師又上角稅款所屬期是有選擇的。::>_<::。
您選擇了后能保存么 我這邊選擇是可以的 單位無法保存的
不懂你說的
就是有日期可以選 但是選一個(gè)期間日期的話 系統(tǒng)無法保存 比如您選1到30日 就保存不了