你好,哪年購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛
你們好 我想問(wèn)一下我們公司有一輛舊車(chē)要賣(mài) ,之前是沒(méi)有抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅的。現(xiàn)在賣(mài)舊車(chē)開(kāi)票,是可以開(kāi)2%的普票嗎
老師,我想問(wèn)下我們賣(mài)了一輛二手車(chē)當(dāng)時(shí)是二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具的發(fā)票,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在我們按什么繳納增值稅呢,這輛車(chē)賣(mài)了58萬(wàn)
老師,我想問(wèn)一下,我們公司之前搖到一個(gè)車(chē)牌買(mǎi)了個(gè)公司車(chē),進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要賣(mài)掉換車(chē)。賣(mài)掉的車(chē)娟,那么車(chē)款可以打個(gè)人嗎 應(yīng)該不行吧?如果打到公司,那要不要開(kāi)票要交稅嗎?
老師,如果我們之前在汽車(chē)店買(mǎi)了一輛汽車(chē),現(xiàn)在要賣(mài)掉,可以開(kāi)普票嗎?品名是機(jī)動(dòng)車(chē)*汽車(chē)?然后我們是文化公司
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人公司購(gòu)入車(chē)輛時(shí)是普通發(fā)票沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的,現(xiàn)在公司要賣(mài)這臺(tái)車(chē),是不是可以按照簡(jiǎn)易計(jì)稅3%減按2%來(lái)開(kāi)票交稅
老師,我問(wèn)下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
2020年購(gòu)買(mǎi)的
你好,當(dāng)時(shí)未什么沒(méi)有抵扣