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Q

老師你好!賬上掛有一家單位的往來,因接了對方的工程,開票給對方,計入了應(yīng)收賬款科目。又因購入對方單位的材料,又設(shè)了應(yīng)付賬款科目。11月份又付了對方履約保證金50000元,需要計入其他應(yīng)收款科目嗎?借:其他應(yīng)收款 貸:銀行 請老師指點(diǎn)一下,謝謝!

2021-12-06 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-06 14:26

您好 最好是統(tǒng)一通過一個科目核算 不然到時候付款萬一超額了? 不容易知道

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快賬用戶6930 追問 2021-12-06 14:37

老師你好!上方的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款兩科目合并為一個應(yīng)收賬款科目,付給對方的履約保證金也通過應(yīng)收賬款科目核算嗎?謝謝!

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齊紅老師 解答 2021-12-06 14:44

履約保證金通過其他應(yīng)收款科目 這個會退的

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快賬用戶6930 追問 2021-12-06 15:06

老師你好!采購合同對應(yīng)的發(fā)票已經(jīng)到了60萬,銀行付款對方60萬,這筆分錄該如何處理?謝謝!

老師你好!采購合同對應(yīng)的發(fā)票已經(jīng)到了60萬,銀行付款對方60萬,這筆分錄該如何處理?謝謝!
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齊紅老師 解答 2021-12-06 15:09

請問貨物收到了嗎

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快賬用戶6930 追問 2021-12-06 15:14

老師你好!具體不太清楚

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齊紅老師 解答 2021-12-06 15:23

借:在建工程等 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付帳款 貸:銀行存款

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快賬用戶6930 追問 2021-12-06 15:30

老師你好!對方來的是專票,進(jìn)項稅額能抵扣嗎? 借:在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 請老師幫忙看一下,謝謝!

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齊紅老師 解答 2021-12-06 16:16

請問購入做什么用途的

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快賬用戶6930 追問 2021-12-07 10:46

老師你好!應(yīng)該是老板自家用的,開的公司的發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2021-12-07 10:55

公司可以用上這些東西嗎

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快賬用戶6930 追問 2021-12-07 11:20

老師你好!老板家裝修的材料計入辦公樓裝修費(fèi)里了,公司有棟辦公樓,但早已在用。老板家裝修的材料費(fèi)先歸在長期待攤費(fèi)用,等完工再攤銷進(jìn)管理費(fèi)用/辦公費(fèi)。上面采購的一套設(shè)備能否計入辦公樓裝修里,該如何進(jìn)行處理?謝謝!

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齊紅老師 解答 2021-12-07 11:32

您原來辦公樓有這些設(shè)備么?

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快賬用戶6930 追問 2021-12-07 12:08

老師你好!原來辦公樓應(yīng)該沒有這些設(shè)備。對方開的公司抬頭的發(fā)票,還從銀行賬戶上付了款。

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齊紅老師 解答 2021-12-07 12:25

那可以當(dāng)做裝修的入賬 不過稅務(wù)要上門看的話 那就露餡 辦公樓里沒有

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快賬用戶6930 追問 2021-12-07 12:36

老師你好!對方來的是專票,進(jìn)項稅額能抵扣嗎?是計入哪個科目合適,是計入在建工程還是固定資產(chǎn)?能否等款全部付清了發(fā)票到齊了再入賬計入固定資產(chǎn),先來的發(fā)票能到明年入賬嗎?謝謝!

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齊紅老師 解答 2021-12-07 12:49

計入長期待攤費(fèi)用科目 辦公樓裝修進(jìn)項稅額可以抵扣

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快賬用戶6930 追問 2021-12-07 13:17

老師你好!1、摘要欄寫購空調(diào)系統(tǒng)一套嗎,合同里寫了好多系統(tǒng)?2、能否等款全部付清了發(fā)票到齊了再入賬計入固定資產(chǎn),先來的發(fā)票能到明年入賬嗎?3、退票手續(xù)費(fèi)的分錄該如何寫?謝謝!

老師你好!1、摘要欄寫購空調(diào)系統(tǒng)一套嗎,合同里寫了好多系統(tǒng)?2、能否等款全部付清了發(fā)票到齊了再入賬計入固定資產(chǎn),先來的發(fā)票能到明年入賬嗎?3、退票手續(xù)費(fèi)的分錄該如何寫?謝謝!
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齊紅老師 解答 2021-12-07 13:35

摘要欄寫購空調(diào)系統(tǒng)一套 你準(zhǔn)備計入房屋固定資產(chǎn)原值嗎 退票手續(xù)費(fèi)?請問退什么票

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您好 最好是統(tǒng)一通過一個科目核算 不然到時候付款萬一超額了? 不容易知道
2021-12-06
你購買的設(shè)備,你是用于出售的嗎
2022-07-07
你好,不對的。 款以打給對方,貨到以驗收入庫,但發(fā)票未到,分錄是 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 一個月后發(fā)票到了,分錄是 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:預(yù)付賬款
2023-06-24
你好,稍等看看你的資料
2022-05-22
你好,你也可以沖紅之前的分錄,現(xiàn)在按發(fā)票重新做
2021-12-20
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