你好 ; 這個是四舍五入造成的差異 ; 你以申報表為準。 差異調整到營業(yè)外收支去? ?
老師早上好麻煩問一下,報稅系統(tǒng)的銷項稅額跟記賬差了1分,記賬比報稅系統(tǒng)少記1分,調賬分錄怎么做?
老師,每月填寫完申報表自己計算的稅額,總是跟開票系統(tǒng)匯總的稅額會差一兩毛或者幾分錢,這個怎么辦,一年下來差了3毛多,應交稅金總有個余額。
申報表的稅額比發(fā)票系統(tǒng)的稅額多一分或者少一分,這兩種情況怎么做賬?
因為是稅局系統(tǒng)的原因,就是本期銷售情況明細那里,那個表上那個數(shù)據(jù),導入的金額都是正確的,跟開票系統(tǒng)的也是一致的,但是到主表的時候他帶進去的數(shù)據(jù)就差了一分錢,但是主表銷項稅額這里是不能修改的,所以說今年這樣累計下來差了兩分錢,就是納稅申報表上留抵的比賬上多了兩分錢,要不要調賬? 就是我賬上的科目數(shù)額沒有做錯,稅局系統(tǒng)的原因導致的,申報表上比賬上多兩分錢,申報表上的留抵是376187.32,賬上的留抵是376187.30(應交稅費-應交增值稅科目 借方余額)
申報系統(tǒng)里未開票收入比實際開具發(fā)票的金額少2分,稅額比實際開具發(fā)票金額多2分。這種分錄應該怎么做,賬上余額表才能平
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉撥給縣里中標的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標)總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負債表里,其它應收款是個負數(shù)。其它應付款是個正數(shù)。應該怎么調整。是直接把這個負數(shù)和正數(shù)相加放在其它應付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設備,甲公司采用總額法核算,甲公司當年未對該環(huán)保設備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應于當年計入應納稅所得額 這個計稅基礎和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應發(fā)工資總額是包含了個人承擔部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔部分,這樣理解對嗎?
7月預開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務機關開票,紅沖了7月預開的700萬,導致8月收入是負數(shù),估計負600萬左右,7月預開的稅款都是交在遷移前的稅務局的,這種情況增值稅和附加稅應該怎么報?。?/p>
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結果我發(fā)您郵箱了,加關聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒問題我就這樣上交領導了,
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長期股權投資權益法內部交易,未實現(xiàn)的損益調整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
如果是申報表比發(fā)票系統(tǒng)多 借:應交增值稅 貸:營業(yè)外收入 是這樣子做嗎
你好 ;? ? 申報表多了說明要繳納 。 繳納的話肯定是營業(yè)外支出 去的; 借營業(yè)外支出 ; 應交稅費 貸銀行存款? ?
首先是做收入 借:應收賬款100 貸:主營業(yè)務收入99 貸:應交稅費-應交增值稅1 而申報表多了一分是1.01 借:應交稅費-應交增值稅1.01 貸:銀行存款1.01 借:營業(yè)外支出0.01 貸:應交稅費-應交增值稅0.01 是這樣子做嗎
借:應收賬款100 貸:主營業(yè)務收入99 貸:應交稅費-應? ?交增值稅1? ; 然后申報是1.01 說明你要繳納1.01 。 那么你做賬 借??應交稅費-應? ?交增值稅1 ; 營業(yè)外支出 0.01 貸銀行存款? 1.01? 這樣才對??
好的,謝謝老師
沒事的;希望能幫到你? ?