同學你好 做出口退稅的嗎
老師,你好,我們公司是進出口商貿公司,和另一個公司一起進口一批貨,我們公司一半,另一個公司一半,是各自簽合同的,貨到港后入我們公司倉庫,由我們公司將這批貨送去代加工,貨加工好以后由我們公司一起出售,然后再將一半收入給另一個公司,這批貨我應該怎么做賬那
請問我公司原來有一批出口貨物,現(xiàn)在客戶退貨,因為當時出口不是我們公司自己出的,是別的公司代我們出口的,所以我們現(xiàn)在進來只能做進口,就產生了一個進口增值稅,我會計分錄要怎么做?只有進口增值稅,貨款不需要退,也不用付客戶。
老師您好,我們公司是進出口企業(yè),我們進口一批貨物,然后委托其他公司代加工,現(xiàn)加工完成我們要在出口,這個賬務我們要怎么做?
您好,我想咨詢一下 我們公司是外貿公司,現(xiàn)進口進了一批半成品的貨物,然后這批貨物,需要加工,工廠給到我們加工的發(fā)票后,我們能不能直接開出成品貨物的發(fā)票。
我公司是紡織類外貿企業(yè),出口貨物之前一直都是找的代理出口公司,現(xiàn)在想拿回來自己做,我們公司是去供應商拿貨,然后委托別人加工廠加廠,我網上查,有的說最好是我們把買來的貨再賣給加工廠,然后讓加工廠開個整體的發(fā)票,不清楚為什么要這樣操作
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
請問有限公司的財務負責人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農產品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計算進項稅?
老師你好,能否請肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過來一下,我買的是399的全盤實操課,課程結束了沒來得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個公司,營業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因為各方面還不成熟,所以先以商貿為主,生產后期再說。那我們在給稅務局出口退稅備案的時候是外貿企業(yè)還是生產型外貿企業(yè)?
老師 成本結轉 要做進銷存報表吧 有公司的表才做到25年1月 有個公司的進項存表只有23年數據 前任會計做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點點補上表嗎
老師,請問如果財務鋼琴能彈到九級,財會考到高會,會不會讓老板很欣賞?
老師,這個題怎么做呢?
這個題怎么做?幫我看一下唄
請問老師,如果我匯算納稅調增工資明細表可以嗎?不去調整申報表
做出口退稅
同學你好 外貿公司出口貨物必須單獨設賬核算購進金額和進項金額,如購進貨物當時不能確定用于出口或內銷,一律記入出口庫存賬,內銷時從出口庫存賬轉入內銷庫存賬。 (一)購進出口貨物時,取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ? 貸:應付賬款/銀行存款 (二)確認外銷貨物的銷售收入,根據外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務收入 (三)結轉成本: 借:主營業(yè)務成本 ? ? ? ?貸:庫存商品 (四)根據征稅率與退稅率的差率,將不可退的進項稅計入成本: 借:主營業(yè)務成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅轉出) (五)貨物出口后,根據退稅率,計算應收出口退稅額: 借:應收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應收出口退稅款(增值稅)
老師我是想問,我們進口的這批貨物,委托加工,要怎么入賬
貨物已經出庫,運送至加工廠,這筆要怎么做賬
同學你好 你們委托加工的嗎
對,現(xiàn)在委托加工
我們進口的咖啡豆,然后委托加工成咖啡飲料,在出口
同學你好 這個可以的哦
老師我想問的是這個賬務怎么處理
我們現(xiàn)在送到加工廠了,這筆賬務怎么處理
同學你好 委托加工會計分錄: (1)發(fā)給外單位加工的物資,按實際成本: 借:委托加工物資 ?貸:原材料 ? ? ? ? 庫存商品等 ? ? ? ? 材料成本差異(或借方) (2)支付加工費用、應負擔的運雜費等: 借:委托加工物資 ? ? ? ?應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ?貸:銀行存款等 (3)需要交納消費稅的委托加工物資,收回后直接用于銷售的,應將受托方代收代繳的消費稅計入委托加工物資成本: 借:委托加工物資 ?貸:銀行存款等 (4)收回后用于連續(xù)生產應稅消費品的,按規(guī)定受托方代收代繳的消費稅準予抵扣時: 借:應交稅費—應交消費稅 ?貸:銀行存款等 (5)收到加工完成驗收入庫的物資和剩余物資,按實際成本: 借:原材料 ? ? ? ?庫存商品等 ?貸:委托加工物資 ? ? ? ? 材料成本差異(或借方)