您好 借:工程物資?300000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 39000 貸:銀行存款339000 借:在建工程300000 貸:工資物資300000 借:在建工程 200000 貸:原材料 200000 借:在建工程? 400000 貸:應(yīng)付職工薪酬400000 借:在建工程60000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 5400 貸:銀行存款65400 借:固定資產(chǎn)300000%2B200000%2B400000%2B60000=960000 貸:在建工程 960000
、甲公司為增值稅一般納稅人,2019年5月1日,自行建造廠房一幢,購入為工程準(zhǔn)各的各種物資300000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為39000元,全部用于工程建設(shè).領(lǐng)用原材料一批,實(shí)際成本為200000元,公允價(jià)值300000元,相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額為26000元。工程人員應(yīng)計(jì)工資400000元。支付的其他費(fèi)用并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)60000元,稅率9%,增值稅稅額5400元。2017年12月1日,工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。要求:根據(jù)相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年5月1日,自行建造廠房一幢,購入為工程準(zhǔn)各的各種物資300000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為39000元,全部用于工程建設(shè).領(lǐng)用原材料一批,實(shí)際成本為200000元,公允價(jià)值300000元,相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額為26000元。工程人員應(yīng)計(jì)工資400000元。支付的其他費(fèi)用并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)60000元,稅率9%,增值稅稅額5400元。2017年12月1日,工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。要求:根據(jù)相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
、甲公司為增值稅一般納稅人,2019年5月1日,自行建造廠房一幢,購入為工程準(zhǔn)各的各種物資300000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為39000元,全部用于工程建設(shè).領(lǐng)用原材料一批,實(shí)際成本為200000元,公允價(jià)值300000元,相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額為26000元。工程人員應(yīng)計(jì)工資400000元。支付的其他費(fèi)用并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)60000元,稅率9%,增值稅稅額5400元。2017年12月1日,工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。要求:根據(jù)相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年5月1日,自行建造廠房一幢,購入為工程準(zhǔn)各的各種物資300000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為39000元,全部用于工程建設(shè).領(lǐng)用原材料一批,實(shí)際成本為200000元,公允價(jià)值300000元,相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額為26000元。工程人員應(yīng)計(jì)工資400000元。支付的其他費(fèi)用并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)60000元,稅率9%,增值稅稅額5400元。2017年12月1日,工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。要求:根據(jù)相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
【業(yè)務(wù)2】甲公司為增值稅一般納稅人,2019年6月1日,自行建造廠房一幢,購入為工程準(zhǔn)備的各種物資50萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為6.5萬元,全部用于工程建設(shè)領(lǐng)用本企業(yè)原材料水泥一批,實(shí)際成本為40萬元,工程人員應(yīng)計(jì)工資10萬元,支付的其他費(fèi)用并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)3萬元,稅率為9%,增值稅稅額0.27萬元工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。甲公司應(yīng)編制的會(huì)計(jì)分錄。
2024年新公司,匯算清繳中沒有需要納稅調(diào)整項(xiàng)目,可以不填這個(gè)表不
老師,開發(fā)票,金額和單價(jià)已經(jīng)確定,數(shù)量后面有三位小數(shù),可以嗎?
老師,我想問問對(duì)方公司是一般人,專票普票稅點(diǎn)都是13,如果對(duì)外開票購買方?jīng)]指定哪種票,那開專票還是普票合適
企業(yè)開辦期間給員工宿舍安裝的熱水器、床應(yīng)該入開辦費(fèi)的什么明細(xì)科目
請(qǐng)問,自然人股東轉(zhuǎn)讓股份給企業(yè)股東,自然人股東申報(bào)印花稅時(shí),自然人信息 填 自然人身份證所在的區(qū)域吧?不是填被投資企業(yè)所在地是嗎?
老師,請(qǐng)問我給客戶開票100萬,現(xiàn)在退回10萬貨款,可不可以在原來的發(fā)票部分沖紅
請(qǐng)教一下,公司去年成立到現(xiàn)在一直沒交過社保,在工商年檢里面表的時(shí)候怎么填寫呢
老師請(qǐng)問小規(guī)模納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)按百分之,也享受季不超過30萬的政策,為什么不超就要按30萬,超了就要把不動(dòng)產(chǎn)單獨(dú)刨出來剩下的沒超30萬就免稅呢
老師,企業(yè)購入一臺(tái)車,發(fā)票開具的是個(gè)人名字,還貸款也是個(gè)人名字,這樣我們每月還貸款也是轉(zhuǎn)入個(gè)人卡里,這樣我們現(xiàn)在可以直接記入固定資產(chǎn)嗎
第一個(gè)情況:發(fā)票已經(jīng)勾選但稅額沒有抵扣,第二種情況:發(fā)票未勾選未抵扣分錄分別是怎么做