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練習(xí)商品銷售收入的核算(一)資料:丁公司2020年12月發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù)如下。1、12月1日,向A公司銷售甲產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票列明銷售為1.000000元,增值稅130000元。為及時收回收貨款,給予A公司的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,N/30(現(xiàn)金折扣按不含稅售價計(jì)算)。該批商品的成本為850000元。12月9日,通過銀行收到A公司支付的扣除現(xiàn)金折扣后的款項(xiàng)。2、12月2日,收到B公司來函,要求對當(dāng)年11月2日所購商品在價格上給予5%的折讓。本公司在該批商品銷售時,已確認(rèn)銷售收入2000.000元,并收到款項(xiàng)。經(jīng)查核,該批商品外觀存在質(zhì)量問題,同意B公司提出的折讓要求。當(dāng)日開具紅字增值稅專用發(fā)票并支付折讓款項(xiàng)。

2021-12-06 11:05
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-06 11:08

同學(xué)你好 1; 借,應(yīng)收賬款1130000 貸,主營業(yè)務(wù)收入1000000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)130000 借,主營業(yè)務(wù)成本850000 貸,庫存商品850000 借,銀行存款1130000一1000000*2% 借,財(cái)務(wù)費(fèi)用1000000*2% 貸,應(yīng)收賬款1130000 2; 借,主營業(yè)務(wù)收入100000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)13000 貸,應(yīng)收賬款113000

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同學(xué)你好 1; 借,應(yīng)收賬款1130000 貸,主營業(yè)務(wù)收入1000000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)130000 借,主營業(yè)務(wù)成本850000 貸,庫存商品850000 借,銀行存款1130000一1000000*2% 借,財(cái)務(wù)費(fèi)用1000000*2% 貸,應(yīng)收賬款1130000 2; 借,主營業(yè)務(wù)收入100000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)13000 貸,應(yīng)收賬款113000
2021-12-06
同學(xué)你好 1; 借,應(yīng)收賬款1130000 貸,主營業(yè)務(wù)收入1000000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)130000 借,主營業(yè)務(wù)成本850000 貸,庫存商品850000 借,銀行存款1130000一1000000*2% 借,財(cái)務(wù)費(fèi)用1000000*2% 貸,應(yīng)收賬款1130000 2; 借,主營業(yè)務(wù)收入100000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)13000 貸,應(yīng)收賬款113000
2021-12-06
您好 請問是需要計(jì)算銷售收入還是需要寫分錄
2021-12-06
(一)資料:丁公司2020年12月發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù)如下。1、12月1日,向A公司銷售甲產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票列明銷售為1.000000元,增值稅130000元。為及時收回收貨款,給予A公司的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,N/30(現(xiàn)金折扣按不含稅售價計(jì)算)。該批商品的成本為850000元。12月9日,通過銀行收到A公司支付的扣除現(xiàn)金折扣后的款項(xiàng)。 借:應(yīng)收賬款——A公司 1130000 貸:主營業(yè)務(wù)收入1000000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)130000 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本 850000 貸:庫存商品 850000 你回復(fù)一下再處理
2021-12-06
: 你好,需要計(jì)算,做好了發(fā)給你
2020-11-30
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