您好 請問是需要計(jì)算銷售收入還是需要寫分錄
老師,機(jī)械租賃專票幾個(gè)點(diǎn)
老師,零售業(yè)租入店面的裝修費(fèi)賬面入了長期待攤費(fèi)用,匯算清繳要填資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎?如要應(yīng)填哪一項(xiàng)?
老師,我這個(gè)月沒有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)勾選的時(shí)候可以直接進(jìn)行統(tǒng)計(jì)嗎
24年采購一批酒 已開發(fā)票 未支款 現(xiàn)在需要支款但是供貨商說以前開票那公司不在了 轉(zhuǎn)不了公司的戶 需要轉(zhuǎn)個(gè)人,現(xiàn)在這個(gè)賬怎么處理合適
老師,您好,給員工多申報(bào)了收入但是他已經(jīng)離職了怎么辦
在電子稅務(wù)局可以查詢到的專票我已經(jīng)入賬了,但對方?jīng)]有交紙質(zhì)發(fā)票過來怎么辦
你好,公司買車10萬,但對方給開11萬票,有什么影響嗎
手機(jī)店進(jìn)貨商品按照價(jià)稅合計(jì)入庫,下賬時(shí)應(yīng)該怎么入賬,有進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理
2024年企業(yè)所得稅匯算享受的專用設(shè)備發(fā)票必須是2024年開的嗎?發(fā)票時(shí)間為2023年或者2025年2月的能不能享受優(yōu)惠?
A公司注銷 付了一部分錢,沒開票。簽了債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議給B公司,之前A公司付的款能不能開把發(fā)票開給B公司。
全部都要寫呢
借:應(yīng)收賬款 1130000 貸:主營業(yè)務(wù)收入1000000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 130000 借:主營業(yè)務(wù)成本 850000 貸:庫存商品 850000 借:銀行存款 1130000-20000=1110000 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 1000000*0.02=20000 貸:應(yīng)收賬款 1130000 借:主營業(yè)務(wù)收入 2000000*0.05=100000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 100000*0.13=13000 貸:銀行存款 100000%2B13000=113000
312月10日銷售產(chǎn)品一批價(jià)格為500000元,給予購貨方10%的商業(yè)折扣,增值稅率13%;貨款通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。4、12月14日,向D公司銷售甲產(chǎn)品一批。該批產(chǎn)品的售價(jià)為1200.000元增值稅為156.000元??铐?xiàng)于當(dāng)日通過銀行收訖。該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為750,000元5、12月31日,收到D公司退回的本月14日所購全部產(chǎn)品。經(jīng)核查,該批商品存在質(zhì)量問題,同意退貨。當(dāng)日開具紅字增值稅專用發(fā)票,并通過銀行支付退
借 銀行存款450000+58500=508500 貸 主營業(yè)務(wù)收入500000*0.9=450000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額450000*0.13=58500
借 銀行存款1200000+156000=1356000 貸 主營業(yè)務(wù)收入1200000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額156000 借 主營業(yè)務(wù)成本750000 貸 庫存商品750000
借主營業(yè)務(wù)收入1200000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額156000 貸 銀行存款1356000 借 主營業(yè)務(wù)成本-750000 貸 庫存商品-750000 借 主營業(yè)務(wù)成本750000 貸 庫存商品750000