借銀行存款貸其他應付款股東。
股東轉款到對公賬戶,注明備用金,或是股東從對公賬戶轉到自己賬戶,這種往來業(yè)務我公司原來的會計 入到庫存現(xiàn)金科目,請問合理嗎?就是當成銀行取現(xiàn)或存現(xiàn)的會計分錄了,難道不應該是入到其他應付款嗎?
老師 股東存入現(xiàn)金對公賬戶 ,轉賬給房產公司購我們的辦公室首付款 會計分錄怎么做
老師 我司是新辦企業(yè) 公司股東交款來公賬 付辦公樓房款的定金對公轉給房產商 這分錄怎么做。
老師 收到股東的款存入對公銀行 用來購公司辦公室 分錄這樣 借 銀行存款 貸 實收資本 付購辦公室定金 借預付賬款 貸銀行存款 這樣做分錄對嗎
老師 我司是上年11月辦的營業(yè)執(zhí)照,在12月收到股東的款存入對公賬戶 這款是用來購公司的辦公室用的,做了分錄 借銀行存款 貸 實收資本,當月 用這款付定金給房產公司 做了 分錄 借 預付賬款 貸銀行存款 。房產公司要今年12月交房。那交房了 那分錄怎么做。我這樣做人錄 導致我的所有者權益增加了。以后分紅會影響我交個人所得稅。那我要怎么做。
房產證沒下來,每月都要從基本戶扣款 ,那分錄怎么做,這樣合理嗎 從公司賬扣
你們當時貸款的時候是進入到長期應付款嗎?
現(xiàn)在還沒貸款,只是股東拿錢交首付。
交首付了,為什么沒有扣款呢