同學你好、 《財政部國家稅務總局關于退還集成電路企業(yè)采購設備增值稅期末留抵稅額的通知》(財稅〔2011〕107號)第三條第二項規(guī)定,企業(yè)收到退稅款項的當月,應將退稅額從增值稅進項稅額中轉(zhuǎn)出。收到退還的期末留抵時: 借:銀行存款, 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)。
請問額,有退貨,是供應商開給我們的發(fā)票,但是之前已經(jīng)認證了,1月申請了開紅字發(fā)票信息表,但是他的紅字發(fā)票我還沒收到額,這個的話,我要做進項轉(zhuǎn)出,會計分錄怎么做?
老師問下我們五月采購了一批貨,后期又退了一部分,金額是66892.48 進項稅額是8696.02,我這邊給他開了紅字信息表進項稅我上個月抵扣掉了,這個月怎么做分錄啊
老師,增值稅增量留抵退稅的分錄怎么做?另外我們公司給供應商開了紅字信息表沖減了部分金額(進項全部已經(jīng)認證了的),這個進項又要怎么做分錄?
6月給公司車買了保險,保險公司開了發(fā)票,進項稅已經(jīng)抵扣!8月處置了這輛車,我方開了紅字信息表,保險公司退了部分險費!請問,已經(jīng)抵扣了的進項稅怎么處理,分錄怎么做
入職一家糧油批發(fā)公司,有一部分油從老板工廠拿貨的,工廠那邊財務制訂了一份內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格表,說是期末工廠財務要做工廠和糧油公司的合并報表,每次拿貨都按內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格算,但是內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格較高,期末糧油公司算毛利發(fā)現(xiàn)負盈利,老板又認為糧油公司的盈利是虛假的,這要怎么處理呢
請問老師,換電腦了。怎么把原來電腦的個人所得稅申報數(shù)據(jù)拷貝到新電腦,有沒有詳細的操作步驟呢
j我想問下老板讓我把資料打包發(fā)給他,是不是微信那個帶聊天記錄這種多項轉(zhuǎn)發(fā)
老師,我們公司讓員工把我們裝原材料的包裝袋收納整理好。再讓他們以多少錢一個來賣給我們。我們現(xiàn)金支付給他。怎么計算?
空調(diào)折舊幾年呀,分錄怎么做
廠家給我們開具了紅字增值稅發(fā)票。會計如何入賬?
分公司項目已經(jīng)完工,項目發(fā)票已經(jīng)開完了,只差成本尾款的成本票沒有收到,停稅務影響成本票的收取嗎
老師,暫估的運費發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
納稅人等級由A變成了B怎么回事呀
老師,暫估的運費發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
那給供應商開具了部分紅字信息表的怎么做呢?(進項已經(jīng)抵扣了的)
同學你好 這個不能部分紅沖
可以的呢,我問了12366,他們說可以呢。
同學你好 剩下的可以抵扣就行了 有的部分紅沖了不能抵扣的
在開紅字信息表給對方之前就已經(jīng)抵扣了。所以沒辦法退票給他,他們就要求我們開紅字信息表。那我沖紅的部分金額已經(jīng)抵扣的進項要轉(zhuǎn)出來,那我這部分的費用及進項怎么做賬呢。
同學你好 直接原分錄負數(shù)紅沖
進項稅直接負數(shù)?還是做貸:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出?
同學你好 就是做轉(zhuǎn)出的
好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝