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老師,增值稅增量留抵退稅的分錄怎么做?另外我們公司給供應商開了紅字信息表沖減了部分金額(進項全部已經(jīng)認證了的),這個進項又要怎么做分錄?

2021-12-06 09:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-06 09:21

同學你好、 《財政部國家稅務總局關于退還集成電路企業(yè)采購設備增值稅期末留抵稅額的通知》(財稅〔2011〕107號)第三條第二項規(guī)定,企業(yè)收到退稅款項的當月,應將退稅額從增值稅進項稅額中轉(zhuǎn)出。收到退還的期末留抵時: 借:銀行存款, 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)。

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快賬用戶4922 追問 2021-12-06 09:24

那給供應商開具了部分紅字信息表的怎么做呢?(進項已經(jīng)抵扣了的)

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齊紅老師 解答 2021-12-06 09:31

同學你好 這個不能部分紅沖

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快賬用戶4922 追問 2021-12-06 09:44

可以的呢,我問了12366,他們說可以呢。

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齊紅老師 解答 2021-12-06 09:48

同學你好 剩下的可以抵扣就行了 有的部分紅沖了不能抵扣的

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快賬用戶4922 追問 2021-12-06 10:00

在開紅字信息表給對方之前就已經(jīng)抵扣了。所以沒辦法退票給他,他們就要求我們開紅字信息表。那我沖紅的部分金額已經(jīng)抵扣的進項要轉(zhuǎn)出來,那我這部分的費用及進項怎么做賬呢。

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齊紅老師 解答 2021-12-06 10:03

同學你好 直接原分錄負數(shù)紅沖

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快賬用戶4922 追問 2021-12-06 10:31

進項稅直接負數(shù)?還是做貸:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出?

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齊紅老師 解答 2021-12-06 10:44

同學你好 就是做轉(zhuǎn)出的

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快賬用戶4922 追問 2021-12-06 10:47

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-12-06 10:59

滿意請給五星好評,謝謝

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2021-12-03
同學你好、 《財政部國家稅務總局關于退還集成電路企業(yè)采購設備增值稅期末留抵稅額的通知》(財稅〔2011〕107號)第三條第二項規(guī)定,企業(yè)收到退稅款項的當月,應將退稅額從增值稅進項稅額中轉(zhuǎn)出。收到退還的期末留抵時: 借:銀行存款, 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)。
2021-12-06
把進賬發(fā)票全部紅沖。
2022-03-25
一、紅字發(fā)票,需要進項稅額轉(zhuǎn)出。
2021-05-24
同學你好 借主營業(yè)務成本 貸進項轉(zhuǎn)出
2021-05-24
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