你好 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借:庫(kù)存商品或原材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估
采購(gòu)的貨物,發(fā)票未開(kāi)款已經(jīng)付了,貨也收到了從頭到尾的分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)
老師,我購(gòu)入茶葉,款已經(jīng)支付了,貨也到了,發(fā)票還沒(méi)到,這樣要怎么寫(xiě)分錄
老師,購(gòu)買(mǎi)的水泥款已經(jīng)支付出去,貨也收到了,發(fā)票還沒(méi)有收到,怎么寫(xiě)分錄
老師, 采購(gòu)貨物支付了預(yù)付款, 已經(jīng)入庫(kù),但是還沒(méi)收到發(fā)票, 怎么做分錄
老師,預(yù)付貨款,錢(qián)已經(jīng)付了,貨也已經(jīng)收到,但是沒(méi)收到發(fā)票,這樣怎么做賬呢?
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤(rùn)表沒(méi)有變,但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬(wàn),我現(xiàn)在更正報(bào)表有沒(méi)有什么影響呢
請(qǐng)問(wèn)公司22年購(gòu)買(mǎi)的汽車(chē),沒(méi)有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問(wèn)一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷(xiāo)售,我想問(wèn)問(wèn)老師我公司帶銷(xiāo)售貨主的商品,本金是由貨主定價(jià),7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤(rùn)是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問(wèn)下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)16萬(wàn)多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報(bào)的時(shí)候有利潤(rùn)有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購(gòu)機(jī)兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)總成,單價(jià)超過(guò)5000沒(méi)超過(guò)10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問(wèn)費(fèi)3萬(wàn)也開(kāi)發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
看一下我自己總結(jié)的借款費(fèi)用分錄模板,對(duì)嗎?
老師,我能問(wèn)問(wèn),就是那種公式符號(hào),精講課,老師沒(méi)具體講,我看到公式不太明白,特別是這種,后面老師會(huì)細(xì)說(shuō)嗎?該是說(shuō)我要把專(zhuān)題也要聽(tīng)?會(huì)不會(huì)影響后面考試。專(zhuān)題目前沒(méi)什么時(shí)間聽(tīng)
老師,是要做暫估的分錄嗎?那收到發(fā)票時(shí)候又該怎么做呢
你好,是的,是需要做暫估入賬處理 取得發(fā)票的時(shí)候 根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款
老師,暫估的憑證后應(yīng)該附什么單據(jù)
你好,暫估的憑證后,附件是:對(duì)方的送貨單?
那沖銷(xiāo)暫估時(shí)候呢不用附附件嗎?
你好,沖銷(xiāo)暫估時(shí)候,附件就是相應(yīng)的發(fā)票啊?