您好,借資產(chǎn)費(fèi)用科目,貸應(yīng)付賬款~暫估
老師好,暫估入庫(kù)的分錄怎么寫(xiě)?
老師暫估入庫(kù)怎么寫(xiě)分錄?
老師好,一般納稅人暫估入庫(kù),庫(kù)存商品分錄怎么寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)庫(kù)存商品暫估入庫(kù)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
暫估入庫(kù),做反分錄時(shí),摘要怎么寫(xiě)?寫(xiě)咱估入庫(kù)出庫(kù)?
老師我7月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期初+凈利潤(rùn)不等于未分配利潤(rùn)期末,但是差額剛好是6月份凈利潤(rùn)的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒(méi)有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬(wàn)元清包工項(xiàng)目,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,甲方要求開(kāi)具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒(méi)資質(zhì))他們給我開(kāi)具80萬(wàn)元1%的普票。請(qǐng)問(wèn)這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開(kāi)給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬(wàn)X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開(kāi)具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬(wàn)X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬(wàn)X3%來(lái)抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊(cè)1000萬(wàn),然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒(méi)有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個(gè)月算成本
老師餐飲行業(yè)開(kāi)業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會(huì)有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會(huì)有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
是借:庫(kù)存商品-暫估入庫(kù),貸應(yīng)付賬款-**公司?是這樣嗎?麻煩老師把分錄寫(xiě)清楚,謝謝
您好,借庫(kù)存商品即可
暫估二字謝哪里?可以把完整的分錄寫(xiě)一下嗎
您好,借:庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款--暫估-**公司
謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
老師還想問(wèn)一下:是不是暫估入庫(kù)借方只能計(jì)入庫(kù)存商品?
您好,不是,看您暫估入庫(kù)的具體項(xiàng)目,
是不是本月暫估次月必須紅沖后再進(jìn)行暫估入庫(kù)?
您好,可以發(fā)票收到時(shí)紅字沖回再暫估
如果沒(méi)有發(fā)票,公司只是為了調(diào)賬,怎么辦
您好,看是否真實(shí)業(yè)務(wù)
不真實(shí)怎么辦?還用次月紅沖再次暫估?
您好,是的,不真實(shí)不需要做賬
老師我的意思是:如果只是單存為了調(diào)賬本月這筆暫估入賬的分錄,次月還用紅沖嗎?
您好,可以收到發(fā)票時(shí)一次紅字沖回