您好,1是否是一般納稅人?2成本進項稅發(fā)票是什么情況
老師我想問一下資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅費和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會計的賬,他有些科目數(shù)額不對。9月份應(yīng)交稅費-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會差這么多,因為我們每個月都是正常繳稅,按道理不會出錯,每個月就是開多少發(fā)票算多少銷項,抵扣多少進項就算多少進項,并且進項票也是跟著成本走的,勾多少進項就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個應(yīng)收賬款,這樣的話銷項稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個這個壞賬準(zhǔn)備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調(diào)整當(dāng)月無稅收入多記一個銷項?求老師解惑,感謝
老師一個加工企業(yè)的件對外報價260含稅,成本是230含稅,這個都考慮的哪些稅,然后扣完稅有多少利潤?就想知道260報價掙錢不?
老師,運輸煤炭1噸單價775元(含運輸稅9%)的運輸費,運輸成本1噸不含稅單價690元,我們要9個點的成本發(fā)票,對方收我們5.2個點,我想知道,我交完所有的稅,我最后能掙多少錢,我算的增值稅775/1.09*0.09-690*0.09=1.9附加稅1.9*0.12=0.23印花稅775*0.0005=0.39所得稅(711-690-0.23-0.39)*0.025=0.51我的利潤775-1.9-0.23-0.39-0.51-35.88-690=46.09 我這樣算是對的嗎
公司注冊為一般納稅人。那公司在不考慮 房租水電人工成本的情況下。比如進貨成本A 100元 含稅,那么我100元賣出可以嗎?是否會賠錢? 【增值稅是按利潤差額計算的,沒有利潤 是不是也就是這部分無須交稅成本?企業(yè)所得稅也是按利潤計算的,由于進價和賣價持平?jīng)]有利潤,那企業(yè)也沒有所得利潤。 但印花稅是怎么計算的? 若是進貨100,出價也是 100,我需要額外倒賠多少錢?都是哪部分費用?】
老師,平常我們做賬都是把進項銷項分開的。那如果不分開呢?就是成本價含稅,然后銷售價也含稅,同是有出口退稅抵,抵完以后還有退稅。那這個退稅算哪個科目呢?營業(yè)稅金及附加?還是應(yīng)交稅費?還是業(yè)務(wù)成本?同是我怎樣知道我實際發(fā)生了多少稅呢?
外貿(mào)企業(yè)做出口退免稅備案時沒有填海關(guān)代碼有影響嗎
請問民辦非企業(yè)單位固定資產(chǎn)公務(wù)車轉(zhuǎn)讓需要交哪些稅,還需要些什么手續(xù)嗎?
?老師行政單位購買這個用于黨員學(xué)習(xí)教育的,這個入什么科目?
叉車作業(yè)發(fā)票項目開租賃費或者現(xiàn)代服務(wù)都可以嗎?
你好老師,承包學(xué)校食堂高中學(xué)校食堂。增值稅免稅不?
外貿(mào)企業(yè)同一筆出口業(yè)務(wù),開具出口發(fā)票跟做退稅勾選時間先后順序有要求嗎?
老師您好,我們公司是做各種項目的。有同事借款的時候我對應(yīng)到項目這樣可以嗎?另外在借款的時候那些字不能提現(xiàn)出來呢?我們年底是要審計的,母公司是上市公司
我這有一個旁邊公司的小姑娘初級證還沒考出來,她物業(yè)的會計工作老板給她漲了點工資她就接了,她說遇到不會的找我,我感覺她啥都不懂很難做
此次房租36000,原始押金29960,現(xiàn)押金24000,之前押金轉(zhuǎn)成房租,實際付30040元房租,押金之前付給的小李個人,租賃合同上寫把租金付給小李,發(fā)票是產(chǎn)權(quán)人小陳代開的?,F(xiàn)在房子還是這間房子,但合同上收款人變成了公司,公司給我們開租賃發(fā)票,公司給我們開36000 還是公司開30040產(chǎn)權(quán)人小陳再代開5960呀
老師,開了戶的社保,我怎么查賬號
是一般納稅人,成本進銷發(fā)票也是一般納稅人開的13%的
您好,是成本230全部都是進項稅13%?
對是的老師
您好,您的利潤,不考慮印花稅,(260-230)/1.13,不考慮費用是賺錢的
還有附加稅 企業(yè)所得稅呢老師,這些不考慮嗎
您好,應(yīng)當(dāng)考慮,但您給的數(shù)據(jù)不夠判斷
先按照小微企業(yè)計算那附加稅按照合計12%,企業(yè)所得稅按照5%這樣怎么計算,然后還掙錢嗎?還有哪些沒考慮的到的呢?
您好,您沒有其他成本費用,是賺錢的
老師能寫下計算過程嗎
包括之前那個公式,我想知道最后剩多錢
您好,您的利潤,不考慮印花稅,((260-230)/1.13-(260-230)*0.13*12%/1.13)*2.5%
老師最后乘以2.5% 是什么意思 還有12%后,后面為什么除以1.13
您好,因為附加稅是不含增值稅,企業(yè)所得稅目前最優(yōu)惠2.5%
企業(yè)所得稅您按照最低的算的 我可以自己按照5或者10預(yù)測一下是吧
您好,是的,您的理解非常正確 您的利潤,不考慮印花稅,(260-230)/1.13-(260-230)*0.13*12%/1.13-((260-230)/1.13-(260-230)*0.13*12%/1.13)*2.5%
老師 怎么跟上面公式又不一樣了?
您好,上面的利潤所得稅,后面的是計算凈利潤
老師對嗎,然后那個附加稅不含增值稅還是不明白?
您好,附加稅是增值稅的金額×比例