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Q

老師,平常我們做賬都是把進項銷項分開的。那如果不分開呢?就是成本價含稅,然后銷售價也含稅,同是有出口退稅抵,抵完以后還有退稅。那這個退稅算哪個科目呢?營業(yè)稅金及附加?還是應(yīng)交稅費?還是業(yè)務(wù)成本?同是我怎樣知道我實際發(fā)生了多少稅呢?

2024-04-21 07:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-21 07:35

稅金及附加或者管理費用都可以 商貿(mào)企業(yè)的嗎 是的話進項不含稅金額*退稅率

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快賬用戶6947 追問 2024-04-21 07:43

不是很明白為什么會到營業(yè)稅金及附加這個科目了。生產(chǎn)型企業(yè)

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齊紅老師 解答 2024-04-21 07:46

你繳納的稅款有內(nèi)銷的,做到稅金及附加或者是管理費用,影響你的利潤呀。后退稅的退回來再沖稅金及附加或者是管理費用。

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快賬用戶6947 追問 2024-04-21 07:49

如果是為了影響利潤,那為什么不是其他科目,比如成本。這個的目的只是為了調(diào)利潤嗎?和應(yīng)交稅費科目有沒有關(guān)聯(lián)呢?是否是有推導(dǎo)而來呢?

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快賬用戶6947 追問 2024-04-21 07:52

主要是想知道其實有沒有某種關(guān)聯(lián),那這種情況,已經(jīng)抵扣那部分退稅還要不要記錄呢?要不要反映在財務(wù)報表上呢?

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齊紅老師 解答 2024-04-21 07:54

收入和成本最好不要動 要不影響你的毛利潤了 需要反應(yīng) 利潤表和資產(chǎn)負債表都要反應(yīng)

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快賬用戶6947 追問 2024-04-21 08:02

那出口退稅已經(jīng)抵扣的部分分錄怎么做呢?退回企業(yè)那部分又怎么做分錄呢?根據(jù)權(quán)責發(fā)生制,那當月銷售的出口貨物(會有退稅,但是退稅退回發(fā)生在次月),那是不是出口退稅應(yīng)該在當月計提呢?計提時分錄又該怎樣做呢?

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齊紅老師 解答 2024-04-21 08:06

借庫存商品 貸銀行存款 勾選了之后做這個 申請退稅之后 借其他應(yīng)收款 貸管理費用或者稅金及附加 收到借銀行 貸其他應(yīng)收款

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快賬用戶6947 追問 2024-04-21 15:14

假如這個月出口100萬貨物,出口退稅計算是13萬。但是這個出口退稅還沒辦退稅手續(xù)。然后本月又計算申報了上月出口貨物的退稅9萬。我這個月要出口退稅的計提嗎?那我計提的金額是13萬,還是9萬呢?

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齊紅老師 解答 2024-04-21 15:16

你好,你沒有申報出口退稅什么都不需要做

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快賬用戶6947 追問 2024-04-21 15:24

那假如我這個月申請出口退稅。分別是1月銷售的13萬退稅,2月銷售的9萬。那我現(xiàn)在3月了,是不是計提的出口退稅是13+9,意思就是這個和銷售當月沒關(guān)系,和申請稅費當月有關(guān)系呢?

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齊紅老師 解答 2024-04-21 15:37

是的 是這個意思的

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快賬用戶6947 追問 2024-04-21 15:47

那是不是以前月份已經(jīng)計提過了,其實可以不用計提呢

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齊紅老師 解答 2024-04-21 15:52

是的對的,是這么做的

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