稅金及附加或者管理費用都可以 商貿(mào)企業(yè)的嗎 是的話進項不含稅金額*退稅率
老師公司變更股權(quán),經(jīng)營范圍,還要變更公司名稱,變更后的公司100%控股新注冊公司,這樣未做完變更前,新公司可以先注冊成立嗎
現(xiàn)代服務(wù),什么情況下能開出1個點的專票?
請問一次發(fā)四個月工資,每個人合并發(fā)總額,還是要分開每個月發(fā),發(fā)的時候要備注什么嗎?
請問我們給客戶開了一筆機械設(shè)備的租賃發(fā)票(商貿(mào)企業(yè))金額不到3萬,但實際沒有這個設(shè)備,這種情況下是不是需要先從有此設(shè)備的那一方索取租賃費的發(fā)票才可以?
出口外銷發(fā)票本月開少了 已退稅 下月可以補開嗎?退稅系統(tǒng)要更正嗎?
老師,若我們委托外地一家公司向我們輸入維修師傅,也就是介紹維修師傅給我們,我們支付相對應(yīng)的介紹費,對方會開什么稅目的發(fā)票給我們?
公司工商進入黑名單了,稅務(wù)處于清算,可以直接注銷嗎。
有沒有民辦盈利性高中,就是企業(yè)的,賬務(wù)處理項目明細,哪個記主營業(yè)務(wù)收入,哪個記其他業(yè)務(wù)收入,哪個是代收計入其他應(yīng)付款,比如課本費,伙食費,軍訓(xùn)費,校服,卷子的費用
我們是一個租賃獨資企業(yè)小規(guī)模,今天稅務(wù)打電話說,我們的報表有問題,說申報的成本與取得發(fā)票及申報工資成本票不一致,賬上有暫估成本票,老師你好,我們現(xiàn)在開票回來,能稅前扣除嗎,
老師,建筑業(yè)合同簽訂的是包工包料,但是稅率定的是百分之十三,發(fā)包方讓承攬方給他們開具百分之十三的銷項發(fā)票,這合規(guī)嗎?
不是很明白為什么會到營業(yè)稅金及附加這個科目了。生產(chǎn)型企業(yè)
你繳納的稅款有內(nèi)銷的,做到稅金及附加或者是管理費用,影響你的利潤呀。后退稅的退回來再沖稅金及附加或者是管理費用。
如果是為了影響利潤,那為什么不是其他科目,比如成本。這個的目的只是為了調(diào)利潤嗎?和應(yīng)交稅費科目有沒有關(guān)聯(lián)呢?是否是有推導(dǎo)而來呢?
主要是想知道其實有沒有某種關(guān)聯(lián),那這種情況,已經(jīng)抵扣那部分退稅還要不要記錄呢?要不要反映在財務(wù)報表上呢?
收入和成本最好不要動 要不影響你的毛利潤了 需要反應(yīng) 利潤表和資產(chǎn)負債表都要反應(yīng)
那出口退稅已經(jīng)抵扣的部分分錄怎么做呢?退回企業(yè)那部分又怎么做分錄呢?根據(jù)權(quán)責發(fā)生制,那當月銷售的出口貨物(會有退稅,但是退稅退回發(fā)生在次月),那是不是出口退稅應(yīng)該在當月計提呢?計提時分錄又該怎樣做呢?
借庫存商品 貸銀行存款 勾選了之后做這個 申請退稅之后 借其他應(yīng)收款 貸管理費用或者稅金及附加 收到借銀行 貸其他應(yīng)收款
假如這個月出口100萬貨物,出口退稅計算是13萬。但是這個出口退稅還沒辦退稅手續(xù)。然后本月又計算申報了上月出口貨物的退稅9萬。我這個月要出口退稅的計提嗎?那我計提的金額是13萬,還是9萬呢?
你好,你沒有申報出口退稅什么都不需要做
那假如我這個月申請出口退稅。分別是1月銷售的13萬退稅,2月銷售的9萬。那我現(xiàn)在3月了,是不是計提的出口退稅是13+9,意思就是這個和銷售當月沒關(guān)系,和申請稅費當月有關(guān)系呢?
是的 是這個意思的
那是不是以前月份已經(jīng)計提過了,其實可以不用計提呢
是的對的,是這么做的