同學你好,這個沒有辦法的;選擇不抵扣選項,就不能再抵扣了;

請問專票不抵扣,怎么在認證平臺操作?還需要認證嗎?
增值稅發(fā)票已認證抵扣 發(fā)現(xiàn)錯誤怎么辦
認證發(fā)票時將要認證為抵扣的發(fā)票誤操作為不抵扣怎么辦?
19年的增值稅專票,選擇了認證不抵扣,那要怎么操作才能使開的發(fā)票抵扣?
全電發(fā)票認證抵扣怎么操作
老師你好,企業(yè)之間的往來借款需要交多少的印花稅?稅務條文有規(guī)定嗎?
個人代開發(fā)票可以紅沖嗎
老師,注冊地在 a地,開租賃票在B地,開票要加5個點哦。 房租就2500一個月, 1.開這個票能低多少稅? 2.注冊地在 a地,開租賃票在B地,能抵稅嗎?
老師,我們公司最近業(yè)務不好,所以暫停業(yè)務,但是之前的發(fā)票未開,如果開了會增加營業(yè)額,但是沒有進項抵扣,那么可以以工資的形式多發(fā)給法人工資嗎
24年企業(yè)工商年報漏申報了,現(xiàn)在已補申報,請問這種還需要做罰款嗎?
老師您好,主要賣醫(yī)療器械的,開發(fā)票選項時有電子元件可以選,,是不是就可以開電子元件發(fā)票
老師,一般納稅人銷售泡菜、糖蒜的增值稅稅率是多少?
2023年10月份的一張發(fā)票稅務局通知不能用:分錄是 借:庫存商品100 進項稅額13 貸;銀行存款113 我現(xiàn)在應該怎么更改
老師請問,假設2025年8月 在阿里巴巴銷售的產(chǎn)品,銷售訂單完成了,但是沒有報關(guān),還可以在之后月份報關(guān)嗎?申報如何操作?謝謝!
職工提前解除勞動合同的經(jīng)濟補償金計入會計科目?
那賬務處理分錄怎么寫?
不用管他,等下次認證時再做賬就行了
這次已經(jīng)認證為不抵扣的這張票,下次還能認證為抵扣嗎?
?確認不抵扣就相當于是放棄這張票的抵扣了。 正常的話想留下月抵扣就不要有任何操作,下個月在進行確認抵扣。
已經(jīng)在認證平臺確認簽名了不抵扣,也就是說這張票已經(jīng)放棄了,不能做任何更改了是嗎?
是的,現(xiàn)在不用去管他了,等下個月再去確認抵扣。
那這個月的增值稅進項就不能抵扣了,只能全額繳納增值稅了,這張進項票的稅額計入成本嗎?
不需要,等認證后再計入成本。
這張票已經(jīng)認證了,選的不抵扣,這張票的稅額是不是要記入成本?
先不要計入成本,等下個月抵扣了再計入成本。
那這張票要怎么操作,我才能抵扣它的稅額?
你下個月再去確認抵扣,然后再計入成本就行了。
這個月這張票已經(jīng)認證為不抵扣了,下個月還能操作這張票嗎?
你明天問下稅務局那邊看可以撤銷之后重新勾選不?
一般情況下你選了不抵扣,是不能計入成本的。
那選了不抵扣,這個稅額要記入哪里呢?
稅額就全計入成本了,不能再抵扣了。
你這個是誤選,發(fā)票是可以計入成本的。
我還想要抵扣這部分稅額,那補救措施呢?讓對方開紅字發(fā)票,再重新開票,然后在重新認證嗎?
你明天問下稅務局那邊可以操作撤銷不?然后再考慮讓對方開紅字發(fā)票。