同學(xué)你好,這個(gè)沒有辦法的;選擇不抵扣選項(xiàng),就不能再抵扣了;
請問專票不抵扣,怎么在認(rèn)證平臺(tái)操作?還需要認(rèn)證嗎?
增值稅發(fā)票已認(rèn)證抵扣 發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤怎么辦
認(rèn)證發(fā)票時(shí)將要認(rèn)證為抵扣的發(fā)票誤操作為不抵扣怎么辦?
19年的增值稅專票,選擇了認(rèn)證不抵扣,那要怎么操作才能使開的發(fā)票抵扣?
全電發(fā)票認(rèn)證抵扣怎么操作
老師,代理記賬農(nóng)民專業(yè)合作社的賬,主要收購銷售玉米小麥,需要管理庫存嗎?主營業(yè)務(wù)成金額怎么計(jì)算?
第8題,為什么不考慮企業(yè)所得稅
老師,公司招標(biāo)用的一個(gè)公司,因?yàn)橘~務(wù)往來有官司,公司賬戶凍結(jié)了,現(xiàn)在可以換我們另外一家公司收款嗎?
老師,個(gè)人買了外省公司名下的大貨車,沒有協(xié)議也沒過戶(外省車過戶難),車輛仍然在原公司名下,但車已經(jīng)給個(gè)人使用了。那個(gè)人運(yùn)貨給客戶開運(yùn)輸發(fā)票時(shí),上面寫該車的車牌號(hào),會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,去年收的發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,還能紅沖嗎
老師,exw報(bào)關(guān)的,海關(guān)新規(guī)要求報(bào)關(guān)單上虛報(bào)雜費(fèi)金額,但是后期退稅資料貨代提供不了相關(guān)的單據(jù),這個(gè)要怎么處理,后期會(huì)影響退稅嗎
請問老師,生產(chǎn)企業(yè)出口,既有生產(chǎn)出口,又有外購直接出口,直接外購出口怎么申報(bào)
去年12月份客戶現(xiàn)金付的貨款,分錄是借庫存現(xiàn)金,貸應(yīng)收賬款,本月客戶重新對公轉(zhuǎn)賬,需退還之前現(xiàn)金,分錄如何處理?
老師,員工差旅費(fèi)行程單 列有增值稅稅額,能直接抵扣吧?
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本按主營業(yè)務(wù) 收入 80% 結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)庫存不足成了負(fù)數(shù)
那賬務(wù)處理分錄怎么寫?
不用管他,等下次認(rèn)證時(shí)再做賬就行了
這次已經(jīng)認(rèn)證為不抵扣的這張票,下次還能認(rèn)證為抵扣嗎?
?確認(rèn)不抵扣就相當(dāng)于是放棄這張票的抵扣了。 正常的話想留下月抵扣就不要有任何操作,下個(gè)月在進(jìn)行確認(rèn)抵扣。
已經(jīng)在認(rèn)證平臺(tái)確認(rèn)簽名了不抵扣,也就是說這張票已經(jīng)放棄了,不能做任何更改了是嗎?
是的,現(xiàn)在不用去管他了,等下個(gè)月再去確認(rèn)抵扣。
那這個(gè)月的增值稅進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣了,只能全額繳納增值稅了,這張進(jìn)項(xiàng)票的稅額計(jì)入成本嗎?
不需要,等認(rèn)證后再計(jì)入成本。
這張票已經(jīng)認(rèn)證了,選的不抵扣,這張票的稅額是不是要記入成本?
先不要計(jì)入成本,等下個(gè)月抵扣了再計(jì)入成本。
那這張票要怎么操作,我才能抵扣它的稅額?
你下個(gè)月再去確認(rèn)抵扣,然后再計(jì)入成本就行了。
這個(gè)月這張票已經(jīng)認(rèn)證為不抵扣了,下個(gè)月還能操作這張票嗎?
你明天問下稅務(wù)局那邊看可以撤銷之后重新勾選不?
一般情況下你選了不抵扣,是不能計(jì)入成本的。
那選了不抵扣,這個(gè)稅額要記入哪里呢?
稅額就全計(jì)入成本了,不能再抵扣了。
你這個(gè)是誤選,發(fā)票是可以計(jì)入成本的。
我還想要抵扣這部分稅額,那補(bǔ)救措施呢?讓對方開紅字發(fā)票,再重新開票,然后在重新認(rèn)證嗎?
你明天問下稅務(wù)局那邊可以操作撤銷不?然后再考慮讓對方開紅字發(fā)票。