你好需要計算做好了給你
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務(wù)報表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個公司工作1年半,產(chǎn)生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
上個月的工會經(jīng)費忘計提了 這個月可以補記一筆嗎?
您好!請問可以在你們平臺進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
老師您好。我們和一家公司合作做項目,項目分成我們六他們四。合同價格為49998。他們采購成本為20617.746(含稅價格) 想問一下凈利潤需要分給他們多少錢?(新手不太會,麻煩老師啦!)
老師,你好,偶然翻到之前的憑證發(fā)現(xiàn)3月份增值稅減免營業(yè)外收入的會計憑證比實際的多記了0.3元,這個要怎么調(diào)?
老師,公司是做模具的,設(shè)計部人工資算成本?
你好,我想咨詢跨年的用其他應(yīng)付款支付工資的分錄,現(xiàn)在就是要把其他應(yīng)付款的金額都紅沖掉,怎么寫完整地分錄,謝謝
1算建造成本的計算過程是 204+30+14+17+5=270
會計分錄 1借工程物資200 應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額26 貸銀行存款226
借在建工程204 貸工程物資204
2借待處理財產(chǎn)損益11.7 貸原材料11.7
借原材料1.7 貸待處理財產(chǎn)損益1.7
借營業(yè)外支出10 貸待處理財產(chǎn)損益10
3.借在建工程30 貸原材料30
4借在建工程36 貸銀行存款14 應(yīng)付職工薪酬17 生產(chǎn)成本輔助生產(chǎn)成本5
借固定資產(chǎn)270 貸在建工程270
借原材料20 貸工程物資20
3求19年末應(yīng)計提折舊額編制分錄 (270-10)/30*8/12=5.78 借管理費用5.78 貸累計折舊5.78