你好請把題目完整發(fā)一下
老師,這個分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會計準(zhǔn)則做賬
老師,初級打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對公司財務(wù)狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴(yán),年報相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬
(9)4月30日,剩余的成本為20萬元的工程物資轉(zhuǎn)為該公司的生產(chǎn)用原材料,假定不考慮固定資產(chǎn)建造過程中的其他相關(guān)稅費。要求:(1)計算甲公司該項固定資產(chǎn)的建造成本。(2)編制固定資產(chǎn)建造的相關(guān)會計分錄(“應(yīng)交稅費”賬戶要求寫出明細(xì)賬戶及專欄名稱;答案中的金額單位用“萬元”表示。)(3)計算2021年12月31日甲公司對該固定資產(chǎn)應(yīng)計提的折舊額并編制相關(guān)會計分錄。
1)計算甲公司該項固定資產(chǎn)的建造成本 200-42-30+204+30+14+17+5=398
2借在建工程128 累計折舊42 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備30 貸固定資產(chǎn)200
借工程物資200 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項26 貸銀行存款226
借營業(yè)外支出11.7 貸工程物資11.7
借在建工程30 貸原材料30
借在建工程14 貸銀行存款14
借在建工程22 貸應(yīng)付職工薪酬17 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本5
借固定資產(chǎn)398 貸在建工程398
請問老師第八題的折扣額和第九題的會計分錄是什么呢?
分錄 借原材料20 貸工程物資20
3)計算2021年12月31日甲公司對該固定資產(chǎn)應(yīng)計提的折舊 (398-10)/30=12.93
老師請問第三題和第四題是不是少做了幾步呢?
分錄都全了,你覺得少了哪個?
(3)1月10日,工程領(lǐng)用工程物資一批,成本為204萬元。老師這一問好像還沒答,然后(4)2月26日,由于水災(zāi)原因,造成工程物資發(fā)生報廢、毀損。經(jīng)測算,其實際成本為11.7萬元;毀損后殘料變價收入為1.7萬元已存入銀行。第四問的殘損1.7萬元好像也沒有做會計分錄?
(3)1月10日,工程領(lǐng)用工程物資一批,成本為204萬元。老師這一問好像還沒答,然后(4)2月26日,由于水災(zāi)原因,造成工程物資發(fā)生報廢、毀損。經(jīng)測算,其實際成本為11.7萬元;毀損后殘料變價收入為1.7萬元已存入銀行。第四問的殘損1.7萬元好像也沒有做會計分錄?
借原材料1.7 貸營業(yè)外收入1.7