你好;? ? ? ? 那你實際發(fā)生了 你就補做賬進去 。 到時在跟子公司那邊 對賬? ?
一個集團的公司直接互相往來,廣州公司借款5萬給我們公司,之前沒有業(yè)務上面往來,這5萬元就計入其他應付款,然后現(xiàn)在跟我們有業(yè)務的往來,買了我們20萬元的產(chǎn)品,應該計入應收賬款20萬元,請問這兩個科目(其他應付款和應收賬款要不要匯集到一個科目)?
老師,我是做集團賬,和下面子公司有往來,我們一般都是掛其他應收款科目里,現(xiàn)在對賬,發(fā)現(xiàn)有些賬集團沒做,子公司做了,我想問下我要怎么調(diào)賬呢
老師,我們屬于集團,下面有很多子公司,我們和子公司賬務處理只有往來,集團從來不開票,沒有收入,現(xiàn)在集團每個月要有工資支出,想著要往集團裝收入,收入需要裝哪些動一下啊
我們集團公司準備把個人先進獎的款轉給我們?nèi)壒?,后面我們再發(fā)放給員工,暫時讓我們先掛其他應收款,為了月底各公司和集團的往來賬能平,發(fā)放的時候也是按應付職工薪酬科目核算,我現(xiàn)在要先計提,怎么做分錄???
想問下酒店,美團和攜程的收入都由集團公司收收,他們扣點,兩三個月給我們轉一次,集團提前預付給我們20萬,我們收到錢給集團開了發(fā)票,這種情況我們酒店怎么做賬?美團和攜程的賬單我們打出來怎么入賬?還有美團和攜程扣的傭金錢怎么入賬?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
比如說幾個月前的有筆收,我現(xiàn)在補又不能增加銀行存款,這樣這個月就會銀行存款對不上
你好;? ? ?那你之前? 收款了 肯定做賬了。 你銀行存款怎么掛的。對應去調(diào)整? ?
沒明白意思,老師比如去年子公司為集團付了一筆安裝費8200,集團現(xiàn)在要怎么補?
?你好;? ? 意思 是你說你收款了。 那你之前收款了 肯定銀行要做賬的; 你沒有做賬嗎? ?
之前的賬不是我做的,我來了,他們又要清往來,發(fā)現(xiàn)往來好亂,集團和子公司都是,不是子公司沒有集團有,集團有子公司沒有。
我說的8200集團就沒有這個記錄,子公司有這筆賬的記錄
你好 ;? ? ? 你? 來了 就應該清往來的。 你要? 在交接的時候清理好了。? 以后? 萬一有問題才會怪到你頭上去;? 你要去查賬才行的?