您好 借 原材料100000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13000 貸 應(yīng)付賬款113000
老師好,我公司購買了土地,費(fèi)用總共是6220000萬土地款,我公司是廣西的,小規(guī)模納稅人, 要交印花稅和契約稅,總共要交多少稅?
出口企業(yè) 進(jìn)貨憑證號(hào)是什么?
老師!我想問一下!個(gè)人姓名沒有生僻字!但系統(tǒng)要求錄入生僻字!怎么錄入?
老師,你好,我們公司有一筆600萬的外貿(mào)合同,是做耗材生意的,請問如何合理使用稅費(fèi)更少?可以退稅,先交后退嗎?
你好,我們3月31申請個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi),4月1才收到款,3月申報(bào)表沒有申報(bào),4月申報(bào)表申報(bào)增值稅有影響嗎
老師,在公司把發(fā)票填好,放草稿箱,晚上下班回家檢查后再開出發(fā)票,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎,都是真實(shí)業(yè)務(wù)
建筑勞務(wù)分包是按合同金額入帳還是按開票金額入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳沒有找到成本發(fā)票,但是賬里面已經(jīng)做了成本,是不是需要更改賬目?
個(gè)人所得稅里面。匯算清繳可以扣除的保險(xiǎn)是指扣的個(gè)人的部分,還是包括公司交的部分啊
之前會(huì)計(jì)把成本報(bào)少了,費(fèi)用很大,收入280萬,成本12萬,費(fèi)用盡267萬,毛利太貴了 現(xiàn)在匯算清繳,我直接把費(fèi)用調(diào)到成本里面一些,把成本調(diào)到210萬,費(fèi)用57萬,這樣和實(shí)際賬務(wù)不一樣可有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣操作可以嗎,去更正第四季度表面,
借 固定資產(chǎn)1000000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額130000 貸 實(shí)收資本1130000
借 管理費(fèi)用112920 貸 應(yīng)付職工薪酬112920 借 應(yīng)付職工薪酬100000+12920=112920 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出98000*0.13+2000*0.09=12920 貸 原材料 100000
借 待處理財(cái)產(chǎn)損溢56500 貸 原材料50000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出6500 借 營業(yè)外支出56500 貸 待處理財(cái)產(chǎn)損溢56500
借 應(yīng)收賬款2260000 貸 主營業(yè)務(wù)收入20000000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額260000
借 管理費(fèi)用2260 貸 銀行存款2260
借 銀行存款113000 貸 其他業(yè)務(wù)收入100000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額13000
借 營業(yè)外支出226000 貸 庫存商品200000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額26000