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Q

某企業(yè)為增值稅一般納稅人。2020年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)購買原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明,價(jià)款100000元,增值稅13000元??铐?xiàng)未付。(2)A公司向該企業(yè)投資一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,該設(shè)備購買時(shí)價(jià)款1000000萬元,增值稅130000萬元。取得A公司送來的增值稅專用發(fā)票。(3)企業(yè)把購買的原材料一批,用于職工福利,該批材料的賬面成本為100000元,其中含買價(jià)98000元,運(yùn)費(fèi)2000元。原材料購買時(shí)的增值稅稅率為13%。(4)該企業(yè)上個(gè)月購買的一批材料被盜,該批材料的賬面成本為50000元,增值稅稅率為13%。(5)企業(yè)修理汽車,取得增值稅普通發(fā)票,注明價(jià)款2000元,增值稅260元,款項(xiàng)用銀行存款支付。(6)企業(yè)銷售甲產(chǎn)品一批,銷售價(jià)款200萬元,增值稅稅率13%。已開出增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到。(7)企業(yè)銷售原材料一批,不含稅售價(jià)100000元,增值稅稅率13%,款項(xiàng)已收到存入銀行。(8)企業(yè)把成本為200000元的乙產(chǎn)品捐贈(zèng)給地震災(zāi)區(qū),乙產(chǎn)品的增值稅稅率為13%。請做出以上業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。并填

2021-12-04 16:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-04 17:27

您好 借 原材料100000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13000 貸 應(yīng)付賬款113000

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齊紅老師 解答 2021-12-04 17:28

借 固定資產(chǎn)1000000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額130000 貸 實(shí)收資本1130000

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齊紅老師 解答 2021-12-04 17:31

借 管理費(fèi)用112920 貸 應(yīng)付職工薪酬112920 借 應(yīng)付職工薪酬100000+12920=112920 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出98000*0.13+2000*0.09=12920 貸 原材料 100000

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齊紅老師 解答 2021-12-04 17:32

借 待處理財(cái)產(chǎn)損溢56500 貸 原材料50000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出6500 借 營業(yè)外支出56500 貸 待處理財(cái)產(chǎn)損溢56500

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齊紅老師 解答 2021-12-04 17:33

借 應(yīng)收賬款2260000 貸 主營業(yè)務(wù)收入20000000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額260000

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齊紅老師 解答 2021-12-04 17:35

借 管理費(fèi)用2260 貸 銀行存款2260

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齊紅老師 解答 2021-12-04 17:36

借 銀行存款113000 貸 其他業(yè)務(wù)收入100000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額13000

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齊紅老師 解答 2021-12-04 17:37

借 營業(yè)外支出226000 貸 庫存商品200000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額26000

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