你好;? ? ? ?是的。如果你之前報(bào)錯(cuò)了 就需要挨著去修改下;? ?
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本和利潤(rùn)總額,是填當(dāng)季度的還是填年累計(jì)的?
老師,企業(yè)所得稅月季預(yù)繳申報(bào)表上的數(shù)據(jù),顯示的都是本年累計(jì),這個(gè)數(shù)應(yīng)該是填利潤(rùn)表上的本年累計(jì)數(shù)還是應(yīng)該填寫當(dāng)個(gè)季度發(fā)生的累計(jì)數(shù)呢?
老師您好,填報(bào)三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表時(shí)發(fā)現(xiàn)二季度企業(yè)所得預(yù)繳表填寫錯(cuò)誤,該填寫年累積數(shù)據(jù),但是我填入了季度累積數(shù)據(jù)。稅務(wù)局的說可以在網(wǎng)上改,可是,我只能查到那個(gè)報(bào)表,不能作廢二季度報(bào)表,只能填寫三季度的。這該怎么處理呢,謝謝。
你好,企業(yè)所得稅季度預(yù)繳。分配表上的分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入是填了累計(jì)到季度的累計(jì)數(shù)據(jù),那么是否當(dāng)年所有的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳都要更正?
預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候 是填利潤(rùn)表的季度數(shù) 還是本年累計(jì)數(shù)
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請(qǐng)問快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
能否在匯算清繳調(diào)整
你好; 現(xiàn)在去調(diào)整哈 。? ? ?
但是分支機(jī)構(gòu)太多。如果調(diào)整。所有的分支機(jī)構(gòu)都要更正。而且往期的系統(tǒng)也不能更正
你好;? 那你最好是有空咨詢下稅務(wù)局那邊 。 看是否可以? ?匯算直接調(diào)整。 因?yàn)閷?shí)際中有的稅務(wù)局是先 改季報(bào)在 報(bào)匯算的??