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請問老師,圖片:如果餐飲企業(yè)為員工提供職工餐,從增值稅角度是免增值稅的對吧?放到職工福利,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?

請問老師,圖片:如果餐飲企業(yè)為員工提供職工餐,從增值稅角度是免增值稅的對吧?放到職工福利,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
2021-12-04 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-04 16:28

對的 是的 是這么做的

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快賬用戶6843 追問 2021-12-04 16:31

食品有限公司將自產(chǎn)食品給員工做福利就視同銷售。為什么單位為員工提供服務(wù)與貨物的處理不一樣?原理是什么?

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-04 16:58

自己生產(chǎn)的增值稅需要視同銷售

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對的 是的 是這么做的
2021-12-04
您好,這個的話是需要用于福利,這個是需要轉(zhuǎn)出的
2024-06-08
您好,我們是餐飲公司,對外提供用餐服務(wù),這是我們的收入 借:銀行存款-人民幣戶-其他銀行 250000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 250000/1.06 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 250000/1.06 *6% 是不是上面的信息有文字不對呀
2025-03-08
是,收到餓了么開具的專用發(fā)票,那么發(fā)票上的增值稅額要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-03-10
您好,第2個分錄借貸不平,還在要應(yīng)付職工薪酬過一次,走平 借:在建工程-待攤投資-管理費(fèi)-勞務(wù)費(fèi)138694.64元,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值說-進(jìn)項(xiàng)稅-增值稅6% 8321元,貸:應(yīng)付職工薪酬-短期薪酬-職工福利費(fèi)147016.32 借: 應(yīng)付職工薪酬-短期薪酬-職工福利費(fèi)147016.32 在建工程-待攤投資-管理費(fèi)-勞務(wù)費(fèi)8321 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值說-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出8321 貸: 應(yīng)付賬款-勞務(wù)費(fèi)147016.32 2.還少一個分錄 借:
2025-03-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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