1、你是什么時候付款報銷的 2、這個老板簽字審批之后就要入賬的,以老板簽字審批為準
1.是不是所有費用都有費用報銷單?比如日常開支、采購、工資、大額材料款、支出工程款等。 2.日常費用報銷單的附件資料是不是都要收齊?發(fā)票、銷售清單、銀行回單,如果5張日常費用報銷單只有 一張銀行回單怎么辦? 3.日常費用報銷單的日期是填實際購買日期還是發(fā)票上的日期還是填寫當天的日期? 4.老板打電話喊轉(zhuǎn)賬的日常開支,報銷人是老板還是出納?出納簽報銷人,然后公轉(zhuǎn)私到自己的賬上合適嗎? 5.我們的支出沒有取備用金,全部通過網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)公、公轉(zhuǎn)私支出,這樣可以嗎? 6.全部支出通過公司網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬,那么日常費用報銷單上是蓋銀行付訖還是現(xiàn)金付訖章?蓋在日常費用報銷單的哪個位置? 麻煩老師一一對應(yīng)的幫忙解答,萬分感謝。
在記賬中,會出現(xiàn)下列情況。 1.報銷單填了,老板也簽字了,發(fā)票還沒有開具。這時報銷單日期早于開發(fā)票的日期。 2.報銷單填了,老板也簽字了,附件材料也收齊了,這時,公賬上沒有錢,一直拖到公賬上有錢的時候才轉(zhuǎn)賬,那么報銷單日期早于轉(zhuǎn)賬日期。 鑒于這些情況,請問老師,做記賬憑證的記賬日期,到底以填寫報銷單的日期、銀行轉(zhuǎn)賬都日期、開發(fā)票對日期中的哪個為準?謝謝。
在對乙公司 2013 年會計報表審計過程中,發(fā)現(xiàn)下列業(yè)務(wù): (1)2014年1月3日,公司收到了金額為 15000 元的一張購貨發(fā) 票,這筆購貨業(yè)務(wù)在 1月5 日入賬。入庫單顯示該批貨物于 2013年 12月29 日收到。 (2)2013年12月28 日,公司收到價值 32500 元的商品,相關(guān)發(fā) 票沒有入賬。該發(fā)票由銷售部門門保管 ,發(fā)票上注明 “受托代銷” (3)2013 年12月 31 日營業(yè)結(jié)束后,發(fā)貨區(qū)域有價值 18600 元的 產(chǎn)品,貼有“即將發(fā)貨”的標簽。當日存貨盤點范圍中沒有包括該批 存貨。通過調(diào)查,該批產(chǎn)品與 2014年1月2日發(fā)出,銷售發(fā)票日期 為1月3日。 (4)2014年1月 6日收到價值為 700 元的物品,并于當天登記入 賬,該物品于 2013 年 12月 28 日按供貨商離廠交貨條件運送,因 2013 年 12月 31 日只收到發(fā)票賬單而商品末到,故末計入結(jié)賬日存 貨。 思考:判斷這些商品是否應(yīng)包括在被南計單位 2013年12月31日 的存貨中,并說明理由。
注冊會計師在對H公司生產(chǎn)與存貨循環(huán)實施控制測試時,在審計工作底稿中記錄了測試情況,其內(nèi)容為:從H公司主營業(yè)務(wù)收入明細賬中選取2010年12月的一筆交易,注意到相應(yīng)記賬憑證只附有若干銷售發(fā)票記賬聯(lián)。財務(wù)人員解釋,在審核出庫單并據(jù)以開具銷售發(fā)票后,已在銷售發(fā)票的記賬聯(lián)上注明出庫單號,并將連續(xù)編號的出庫單另外裝訂存檔。審計選取了1張注有2個出庫單號的銷售發(fā)票記賬聯(lián),在出庫單存檔記錄中找到了相應(yīng)的出庫單。出庫單日期分別為12月14日和12月16日,銷售發(fā)票日期為12月16日。 要求:指出上述測試結(jié)果是否表明相關(guān)內(nèi)部控制存在缺陷,如果表明相關(guān)內(nèi)部控制存在缺陷,簡要說明理由。
2.A注冊會計師在對H公司生產(chǎn)與存貨循環(huán)實施控制測試時,在審計工作底稿中記錄了測試情況,其內(nèi)容為:從H公司主營業(yè)務(wù)收入明細賬中選取2010年12月的一筆交易,注意到相應(yīng)記賬憑證只附有若干銷售發(fā)票記賬聯(lián)。財務(wù)人員解釋,在審核出庫單并據(jù)以開具銷售發(fā)票后,已在銷售發(fā)票的記賬聯(lián)上注明出庫單號,并將連續(xù)編號的出庫單另外裝訂存檔。審計選取了1張注有2個出庫單號的銷售發(fā)票記賬聯(lián),在出庫單存檔記錄中找到了相應(yīng)的出庫單。出庫單日期分別為12月14日和12月16日,銷售發(fā)票日期為12月16日。要求:指出上述測試結(jié)果是否表明相關(guān)內(nèi)部控制存在缺陷,如果表明相關(guān)內(nèi)部控制存在缺陷,簡要說明理由。
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
可是老板簽字了一個多月了,公賬上才有錢的,如果以老板簽字為準的話,就是應(yīng)付賬款了
是的,要確認其他應(yīng)付款的