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老師!這個(gè)分錄怎么寫謝謝!

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2021-12-04 14:44
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-04 15:08

你看一下圖片,后面的依次計(jì)算一下

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快賬用戶3364 追問 2021-12-04 15:16

老師半年還要做一次收利息吧,看來我做對了,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-12-04 15:17

不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快。

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快賬用戶3364 追問 2021-12-04 15:17

是不是每半年,借銀行存款,貸,應(yīng)收

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齊紅老師 解答 2021-12-04 15:19

對的,半年收的時(shí)候還有借銀行存款貸應(yīng)收利息對吧。

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2022-12-07
你好用于哪里,借庫存商品 140.7 進(jìn)項(xiàng)稅額18.28 貸其他應(yīng)付款 158.98
2021-06-17
你好,合并資產(chǎn)負(fù)債表中 2019年抵銷分錄 借:年初未分配利潤80 貸:固定資產(chǎn)80 借:固定資產(chǎn) 24 貸:管理費(fèi)用16 年初未分配利潤? 8 合并報(bào)表固定資產(chǎn)列示=120-120/5*1.5=84
2021-06-18
學(xué)員,您好。 請發(fā)下詳細(xì)題目哦。
2021-07-13
您好,您可以借管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸銀行存款
2022-01-08
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