上期余額是在期末余額的嗎 是的話問(wèn)下稅務(wù)局那比那更給你維護(hù)不
我司上個(gè)月有金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)280可以減免,但是當(dāng)時(shí)銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵減,我這月填了主表23行和附表4,減免280,但是申報(bào)沒(méi)過(guò),顯示(本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)0.00不等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項(xiàng)目本月280.00加即征即退項(xiàng)目本月0.00之和。)是什么原因
老師,買(mǎi)稅控盤(pán)的錢(qián),申報(bào)增值稅的時(shí)候,填在表四了,但是因?yàn)闆](méi)有銷項(xiàng),填在本期應(yīng)抵減稅額,實(shí)際抵減稅額為0,這個(gè)余額,不會(huì)顯示在最終的申報(bào)表上嗎?申報(bào)表中期末留抵稅額沒(méi)自動(dòng)合計(jì)這個(gè)數(shù)啊
您好,老師,我公司之前預(yù)繳增值稅并填報(bào)了表4,但是沒(méi)有抵減完,上個(gè)月因?yàn)闆_紅沒(méi)有填表4,這個(gè)月填報(bào)表4時(shí)顯示期初余額是0,但實(shí)際還沒(méi)有抵減完,怎么處理,求解。
老師您好當(dāng)月報(bào)稅我填寫(xiě)了增值稅附表4稅控設(shè)備遞減280元但是主表的23行應(yīng)納稅抵減額我沒(méi)有填我可以下月報(bào)稅時(shí)將這個(gè)280元補(bǔ)填在主表里嗎我本月和下月均要繳稅
老師您好當(dāng)月報(bào)稅我填寫(xiě)了增值稅附表4稅控設(shè)備遞減280元但是主表的23行應(yīng)納稅抵減額我沒(méi)有填我可以下月報(bào)稅時(shí)將這個(gè)280元補(bǔ)填在主表里嗎我本月和下月均要繳稅
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開(kāi)?是自己公司開(kāi),還是需要車管所開(kāi)具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門(mén)確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫(xiě)分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書(shū)免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開(kāi)出口發(fā)票,下一輪開(kāi)票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期