上期余額是在期末余額的嗎 是的話問下稅務(wù)局那比那更給你維護(hù)不
我司上個(gè)月有金稅盤服務(wù)費(fèi)280可以減免,但是當(dāng)時(shí)銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)沒有抵減,我這月填了主表23行和附表4,減免280,但是申報(bào)沒過,顯示(本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)0.00不等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項(xiàng)目本月280.00加即征即退項(xiàng)目本月0.00之和。)是什么原因
老師,買稅控盤的錢,申報(bào)增值稅的時(shí)候,填在表四了,但是因?yàn)闆]有銷項(xiàng),填在本期應(yīng)抵減稅額,實(shí)際抵減稅額為0,這個(gè)余額,不會(huì)顯示在最終的申報(bào)表上嗎?申報(bào)表中期末留抵稅額沒自動(dòng)合計(jì)這個(gè)數(shù)啊
您好,老師,我公司之前預(yù)繳增值稅并填報(bào)了表4,但是沒有抵減完,上個(gè)月因?yàn)闆_紅沒有填表4,這個(gè)月填報(bào)表4時(shí)顯示期初余額是0,但實(shí)際還沒有抵減完,怎么處理,求解。
老師您好當(dāng)月報(bào)稅我填寫了增值稅附表4稅控設(shè)備遞減280元但是主表的23行應(yīng)納稅抵減額我沒有填我可以下月報(bào)稅時(shí)將這個(gè)280元補(bǔ)填在主表里嗎我本月和下月均要繳稅
老師您好當(dāng)月報(bào)稅我填寫了增值稅附表4稅控設(shè)備遞減280元但是主表的23行應(yīng)納稅抵減額我沒有填我可以下月報(bào)稅時(shí)將這個(gè)280元補(bǔ)填在主表里嗎我本月和下月均要繳稅
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元