你好認(rèn)證了 你開信息表 你要認(rèn)證他
老師您好,我們是購(gòu)貨方 現(xiàn)在有一張跨年發(fā)票金額開多了,需要紅沖,可以只紅沖多余部分嗎? 因?yàn)橐呀?jīng)認(rèn)證了,需要我們開紅字信息表給對(duì)銷售方。銷售方需要開紅字發(fā)票嗎?(如果需要,開了紅字發(fā)票要不要給我們呢)
老師您好,我們是購(gòu)貨方 現(xiàn)在有一張跨年發(fā)票金額開多了,需要紅沖,可以只紅沖多余部分嗎? 因?yàn)橐呀?jīng)認(rèn)證了,需要我們開紅字信息表給對(duì)銷售方。銷售方需要開紅字發(fā)票嗎?(如果需要,開了紅字發(fā)票要不要給我們呢) 怎么做賬務(wù)處理呢?
老師您好,我公司今年年初收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬進(jìn)費(fèi)用了,但是還沒認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)多開了給我,要開紅字給我,是誰(shuí)開信息表的,另外,紅字發(fā)票可以只紅沖一部分金額的么
老師,請(qǐng)教個(gè)問題:我公司購(gòu)買材料,進(jìn)項(xiàng)票未收到,但在當(dāng)月進(jìn)行認(rèn)證抵扣了,幾個(gè)月后拿到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)公司的名字錯(cuò)了一個(gè)字,我開了紅字發(fā)票信息表,對(duì)方公司未開紅字發(fā)票,信息表次月又作廢了,所以做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在對(duì)方答應(yīng)開紅字發(fā)票給我,我在開紅字發(fā)票信息表時(shí)是選已抵扣還是選未抵扣?
請(qǐng)問老師,去年已認(rèn)證抵扣的專票現(xiàn)在對(duì)方要紅沖,我申請(qǐng)紅字信息表對(duì)方開紅字發(fā)票和新的發(fā)票給我對(duì)吧?我在當(dāng)時(shí)的賬里根據(jù)紅沖的票做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,新開的專票是今年的,再抵扣能做到去年嗎?
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
企業(yè)所得稅季度報(bào)表,營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額,怎么填寫。營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本,不可能得利潤(rùn)總額呀,還有其他費(fèi)用。
這個(gè)季度,沒有銷售,但是系統(tǒng)里有收到票,印花稅如何報(bào)?
老師,我們公司是工程公司,之前中標(biāo)的中標(biāo)的時(shí)候是要開9個(gè)點(diǎn)的票給農(nóng)業(yè)局,然后開票一直是開1個(gè)點(diǎn)的票,現(xiàn)在對(duì)方要求補(bǔ)8個(gè)點(diǎn)的稅給農(nóng)業(yè)局,但是這8個(gè)點(diǎn)的稅是付給了財(cái)政局,那請(qǐng)問這筆錢付給財(cái)政局是怎么做分錄?
你好,會(huì)計(jì)學(xué)堂的,電商課程,有直播課嗎 哪
25.1一3月印花稅679元,稅務(wù)局講優(yōu)惠一半退339.5元,原分錄借營(yíng)業(yè)稅全及附加/印花稅,貸應(yīng)付稅費(fèi)/印花稅,然后付款時(shí)借應(yīng)付稅費(fèi)貸銀行存款,問稅務(wù)局退稅會(huì)計(jì)分錄?
民事訴訟 必須有明確的被告嗎?非訴民事沒有被告的不屬于民事訴訟范圍嗎?
做內(nèi)賬的賬目保存到c盤還是D盤啊?
請(qǐng)看2022年的單選題選A還是選C?
老師,新辦公司七月份做登記的稅務(wù),七月份需要報(bào)稅嗎,包含個(gè)稅
我沒認(rèn)證,但是入費(fèi)用了,退不了給對(duì)方,是我開信息表么
是的 選擇未抵扣 對(duì)方全部紅沖 重新開
老師,那紅字信息表我開錯(cuò)了,是不是我開票系統(tǒng)可以刪除原來(lái)那份重新開
你好 只要沒開負(fù)數(shù)發(fā)票的可以