您好 自己開具發(fā)票跟代開發(fā)票都是一樣的計算增值稅的 只是一個是自己開 一個是稅務(wù)幫您開
老師,您好!我公司為開發(fā)企業(yè),房屋出售后代為出租以賺取差價,付給房屋所有人的租金由我公司代為開具發(fā)票,這種情況下代開發(fā)票時所涉及的各項(xiàng)睡覺均代為繳納,我公司收取的差價應(yīng)該繳納買些稅種呢?增值稅又安什么稅目完稅?或者麻煩老師指導(dǎo)一下如何做稅籌劃
老師問一下,銷售商品時,第一種是開普通發(fā)票,第二種是代開發(fā)票,為什么代開的這個還要寫繳納增值稅的賬務(wù)?還有不懂代開業(yè)務(wù)麻煩老師給我講一下
老師您好,請問一下,給我公司干活的個人,在稅務(wù)局代開普通發(fā)票,他開的貨物勞務(wù)名稱是種樹勞務(wù)費(fèi),個人所得稅讓我公司代扣代繳,我沒有代扣代繳過,老師我應(yīng)該怎么做?
老師麻煩問一下,個人去稅務(wù)局代開發(fā)票,當(dāng)場是不是要繳納增值稅和附加稅,然后公司收到發(fā)票還要在個稅勞務(wù)報酬所得模塊給對方代扣代繳?
老師個人去代開勞務(wù)發(fā)票,10W普通發(fā)票。請問一下這個個所稅是我開發(fā)票的時候就交呢?還是對方付款的時候幫我們代扣代繳?
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費(fèi)申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
好的謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問