1借原材料105000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額13650 貸銀行存款118680
財(cái)務(wù)會計(jì)題目 求老師幫忙解答,謝謝
財(cái)務(wù)會計(jì)題目,請各位老師幫忙解答,非常感謝
請各位老師幫忙解答幾道高級財(cái)務(wù)會計(jì)的題,萬分感謝!實(shí)務(wù)的
中級財(cái)務(wù)會計(jì)習(xí)題求老師幫忙解答
財(cái)務(wù)會計(jì)……………………請幫忙解答
你好,我現(xiàn)在有個食堂,需要提供食堂專票,稅票是怎么扣的,還有我的公司現(xiàn)在只能開普票,那怎么才能夠開專票
老師您好,請問雇主責(zé)任險(xiǎn)做賬分錄
老師,我們開重復(fù)發(fā)票12萬,結(jié)果對方認(rèn)證了,我們現(xiàn)在要沖紅,他們不肯怎么辦
22年度的,附稅減免,之前做賬沒有按減免的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?分錄怎么做?匯算清繳還沒做!
老師,請問如果高企要轉(zhuǎn)讓,需要提供什么報(bào)表?
老師,24年工資多計(jì)提了10000,5月做了兩筆(重復(fù))工資都是借 管理費(fèi)用-職工薪酬 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資10000,借 應(yīng)付職工薪酬1000 貸 其他應(yīng)付款法人10000 匯算清繳賬載金額按賬上5萬 實(shí)際發(fā)生額4萬,這樣可以嗎,25年4月賬上沖減24年重復(fù)做的分錄借管理費(fèi)用-職工薪酬負(fù)數(shù)10000 貸 應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)10000,借應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)10000貸其他應(yīng)付款法人負(fù)數(shù)10000,這樣對嗎
老師,賬上掛了一筆應(yīng)付賬款,11萬。當(dāng)時這個工程做了差這點(diǎn)沒做,后續(xù)改成我們內(nèi)部自己人做,這個掛的余額咋辦?
老師,一般納稅人運(yùn)輸費(fèi)稅率是多少?
回遷房,開發(fā)商是不是應(yīng)該按市場同類房屋價格給回遷戶開發(fā)票呢?還是說回遷房辦房照不需要發(fā)票呢?
老師,去年收的實(shí)收資本是用收據(jù)寫的收現(xiàn)金,現(xiàn)在要紅沖,分錄怎么寫?因?yàn)槭宅F(xiàn)金稅局不認(rèn)
1借原材料105000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額13650 貸銀行存款118650
借材料成本差異5000 貸原材料5000
2.借生產(chǎn)成本~30000 制造費(fèi)用20000 管理費(fèi)用10000 貸原材料60000
還有幾道您可以幫忙寫一下嗎
新問題需要從新提問
這一道題……
第一題的計(jì)算過程 老師可以給我寫一下嗎
新問題麻煩從新提問解答
OK第一題的計(jì)算過程 在這里寫吧
我發(fā)給你了,你刷新一下
第二小問 計(jì)算過程沒有,老師
要求計(jì)算材料成本差異率?
總之 您看這道題怎么寫 不減分
材料成本差異率的計(jì)算是(20000%2B5000)/(200000%2B100000)*100%=8.33% 借借生產(chǎn)成本~2499 制造費(fèi)用1666 管理費(fèi)用833 貸原材料4998