管理費(fèi)用他是損益類的科目,應(yīng)付職工薪酬是負(fù)債類的科目, 計(jì)提借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。
應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)和管理費(fèi)用福利費(fèi)的有哪些區(qū)別
老師管理費(fèi)用-福利費(fèi)和應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)有什么區(qū)別呢
應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),和管理費(fèi)用-福利費(fèi)有什么區(qū)別?
管理費(fèi)用-福利費(fèi)和應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)怎么區(qū)分
借:管理費(fèi)用—職工福利費(fèi) 貸:銀行存款和借:管理費(fèi)用—職工福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi),哪個(gè)正確,有什么區(qū)別
老師,想問(wèn)一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開(kāi)票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開(kāi)票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問(wèn)已計(jì)提過(guò)了,過(guò)賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬(wàn)在5.31號(hào)之前沒(méi)有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
老師,一個(gè)運(yùn)輸公司承接教育局的校車接送小學(xué)生業(yè)務(wù),得到的財(cái)政補(bǔ)貼,需要給教育局開(kāi)發(fā)票嗎?
老師,被審計(jì)單位簽合同時(shí),多算了20多萬(wàn)的稅,算問(wèn)題嗎?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營(yíng)業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個(gè)月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個(gè)銀行工作試刷卡機(jī)的時(shí)候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費(fèi),我這個(gè)憑證要怎么做呢
老師,一般納稅人三月份買的材料,五月份收到發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)三月五月分別怎么做賬
未確認(rèn)融資費(fèi)用和待確認(rèn)融資費(fèi)用怎么區(qū)分使用情況
3月份購(gòu)買的東西,開(kāi)的發(fā)票,購(gòu)買人4月才報(bào),賬怎么記
那按照工資薪金14%扣除福利費(fèi)我看科目應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)進(jìn)行計(jì)算嗎
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
我看到以前會(huì)計(jì)做的都在管理費(fèi)用福利費(fèi)里,那我需要調(diào)整一下,把它做到應(yīng)付職工薪酬對(duì)嗎
借管理費(fèi)用貸,銀行存款嗎?之前年度的就不用修改了,從你開(kāi)始接手的時(shí)候,你做到應(yīng)付職工薪酬。
是的,好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。