你好 不是? 記在制造費用 其他就行??
老師請問我朋友單位是廣告公司,他是一般納稅人,他的銷售發(fā)票內容是廣告制作費,屬于服務類?是6個點的稅?他的進項發(fā)票開鋼材等等材料,不能抵扣嗎?廣告公司也是買材料加工成成品后安裝銷售的,不可能材料發(fā)票不可以抵扣吧?
老師,1整套中央空調(1臺主機+23臺內機+23個觸摸屏線控器++23臺內機送、回風扣+其他雜七雜八的材料和費用),供應商開給我們商貿公司開的是安裝服務、安裝工程,我們商貿公司開給建安公司能否開“中央空調”,單位“套”,數(shù)量“1”,按整套總金額開票,而不開具體多少臺主機、內機、線控器等等各是多少錢,這樣可以嗎?供應商也是商貿公司,有的商貿公司開過來是安裝服務或者安裝工程,開安裝工程那個備注還備注工程名稱和地點,按理說建安公司才可以這樣開吧?
老師,我們是個體工商戶餐飲業(yè)的,6月份才成立的新公司,7月份購買了電梯和空調,發(fā)票開的都是建筑服務安裝服務費,都是6萬都屬于預付30%的,發(fā)票還沒開完,我這個賬務處理怎么做啊,能做固定資產嗎
老師,請問公司購買手機送給客戶,增值稅是屬于進項稅不能抵扣,還是屬于視同銷售呢? 《增值稅暫行條例》里規(guī)定: 不得進項抵扣:用于簡易計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、勞務、服務、無形資產和不動產。 視同銷售:講資產、委托加工或者購進的貨物無償贈送其他單位或者個人
老師服裝加工公司購買中央空調安裝在車間的話能抵扣嗎,屬于集體福利吧
培訓機構會計好做嗎 稅收有什么不一樣
老師,請教個問題,就是公司房產賣給個人,然后賣價沒有達到交稅標準,然后稅務把交易數(shù)據(jù)提高了10萬,來交了稅,這個實際交易額是20萬,然后交稅數(shù)據(jù)是 30萬這差額怎么做分錄
老師好!請問生產企業(yè)銷售鐵廢料,怎么做賬務處理。
老師 房產稅如果是無償使用,采集的時候要從價計征嗎
增值稅申報應納稅額是0.01,實際稅務不用繳納,這個會計分錄怎么做?
老師,屠宰雞的廠子銷售白條雞是免稅的,來料加工費是免稅嗎
開的客運服務電子普票可以抵扣進項嗎?
您好,財務裝訂納稅申報資料時,每個月的增值稅進項抵扣勾選統(tǒng)計表,需要裝訂在里面嗎?
想請問一下關于副食品出口退稅 對這一類產品核查很嚴嗎?主要是查哪些類情況? 我公司出口了一批副食品產品,在退稅時稅務局表示要核查上游 的上游。就是產品的第一手貨源方?這一拖就是好幾個月了,毫無進展
老師,你好,請問污水費椒計入什么費用,是直接跟水費計入在一起嗎
老師這個能抵扣嗎,什么屬于集體福利呢
這個可以理解為是車間的必要設施,所以你不用記福利費。
比如給員工買的零食。飲料這些你計入福利費。
老師這個福利費我有點混淆,就是應付職工工資-福利費,什么情況做到這里呢
比如給員工報銷交通費,取暖費。就寄到這。就記到這個科目里。
老師這個購買空調直接一次性計入制造費用-其他就行是嗎,不用折舊嗎
。計入固定資產就需要折舊。如果你當初直接計入制造費用,就不用折舊。
計入制造費用30000元可以嗎