你好,沒(méi)問(wèn)題,這個(gè)是可以的。
老師,國(guó)家稅務(wù)總局公告2020年第1號(hào):丟失增值稅專(zhuān)用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),可憑加蓋銷(xiāo)售方發(fā)票專(zhuān)用章的相應(yīng)發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證、退稅憑證或記賬憑證。即使記賬聯(lián)上面寫(xiě)著“此聯(lián)不作報(bào)銷(xiāo)、扣稅憑證使用”也可以嗎
老師,問(wèn)您一個(gè)問(wèn)題,對(duì)方把我們銀行開(kāi)錯(cuò)了,我們還能認(rèn)證嗎 老師,記賬聯(lián)上面有標(biāo)注此聯(lián)不作報(bào)銷(xiāo)、報(bào)稅憑證使用,那這張發(fā)票復(fù)印件蓋章之后,我們能認(rèn)證之后可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?入庫(kù)的金額是含稅的嗎?會(huì)影響我們以后銷(xiāo)售和商品入庫(kù)嗎?
增值稅專(zhuān)用發(fā)票供應(yīng)商弄丟了,對(duì)方記賬聯(lián)加蓋公章,我公司可以做賬抵扣嗎?(發(fā)票上寫(xiě)明此聯(lián)不作報(bào)銷(xiāo),扣稅憑證使用),所以有些疑惑請(qǐng)老師解答。
請(qǐng)問(wèn),我公司人員把供應(yīng)商開(kāi)的增值稅發(fā)票弄丟了,對(duì)方又不愿意重開(kāi),用對(duì)方復(fù)印的記帳聯(lián)(復(fù)印蓋對(duì)方發(fā)票章)來(lái)做帳可以嗎,對(duì)方只提供一份復(fù)印件蓋紅章的,我把這個(gè)蓋了紅章的放在抵扣里可以不,記帳的用這個(gè)紅章的再?gòu)?fù)印一次的來(lái)做。
老師,公司把一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都弄丟了,現(xiàn)在請(qǐng)銷(xiāo)售方復(fù)印發(fā)票記賬聯(lián),再加蓋發(fā)票專(zhuān)用章,可以掃描傳過(guò)來(lái),我打印兩份嗎?
請(qǐng)教老師 會(huì)出現(xiàn)這種情況嗎? 幫人代開(kāi)票的情況: 因我們收到的是正常物業(yè)費(fèi) 租金發(fā)票 但聽(tīng)說(shuō) 他們家?guī)兔﹂_(kāi)給不相干的單位租金 物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣成本 金額和我們一樣 這個(gè)我們有沒(méi)有什么辦法查得到
一般納稅人納稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)者在別的公司有報(bào)收入,年度匯算清繳時(shí)應(yīng)納稅額是個(gè)體戶的收入和別的公司報(bào)的工資薪金總和嗎?
長(zhǎng)沙員工個(gè)人養(yǎng)老金怎么交
老師,我們公司有美元戶,我是直接按美元幣種入賬還是可以匯兌人民幣做
一般納稅人外貿(mào)企業(yè)取得普票成本票的情況下,可以直接做增值稅免稅申報(bào)嗎?還是要取得其他證明?
老師,被審計(jì)單位違法分包怎么整改?
老師,快賬軟件每月都會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配,怎么樣才能不做這筆,系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)了,我刪了,點(diǎn)了結(jié)賬又結(jié)轉(zhuǎn)了,要怎么操作
假如次年七月取得當(dāng)年發(fā)票,當(dāng)年匯算清繳沒(méi)有納稅調(diào)增,必須要更正申報(bào)嗎,直接把票塞當(dāng)年憑證里不更正匯算清繳可以嗎
小規(guī)模納稅人時(shí),開(kāi)進(jìn)來(lái)一些專(zhuān)票,都直接做費(fèi)用了。這對(duì)公司有影響嗎?還有就是未來(lái)這公司應(yīng)該會(huì)升一般納稅人,到時(shí)候以前的這些入費(fèi)用的還能沖抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
可上面這么寫(xiě),像以前的發(fā)票都沒(méi)有
沒(méi)事兒,這個(gè)也是可以的。