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Q

某電器商場屬于增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生以下購銷業(yè)務(wù):
(1)向甲企業(yè)銷售空調(diào)機100臺,每臺不含稅價格3000元,商場派人負(fù)責(zé)安裝,每臺收取含稅安裝費113元;
(2)向乙企業(yè)銷售1000臺電腦,由于乙企業(yè)購買量大,在每臺不含稅價0.4萬元的基礎(chǔ)上再給予對方10%的商業(yè)折扣。
(3)將外購的50臺電扇用于捐贈,市場含稅價格226元/臺;
(4)上月外購的10臺A牌冰箱因保管不善被盜,購進不含稅價格2000元/臺,已取得增值稅專用發(fā)票并抵扣;
(5)將購進一批電風(fēng)扇用于集體福利,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額2萬元;
(6)購進電冰箱15臺,取得增值稅專用發(fā)票注明價款30000元,已通過認(rèn)證,因資金周轉(zhuǎn)困難只支付廠家70%的貨款,余款在下月初支付;
(7)從小規(guī)模納稅人手中購進電吹風(fēng),取得普通發(fā)票,注明金額10000元;
(8)進口空調(diào)100臺,每臺空調(diào)關(guān)稅完稅價格4000元,關(guān)稅稅率6%。
要求:計算該電器商場2019年6月應(yīng)納增值稅額。

2021-12-03 10:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-03 10:46

你好需要計算做好了發(fā)給你

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齊紅老師 解答 2021-12-03 10:49

業(yè)務(wù)1銷項稅額的計算是100*3000*0.13+100*113/1.13*0.13=40300

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齊紅老師 解答 2021-12-03 10:50

業(yè)務(wù)2銷項稅額的計算是 1000*4000*0.9*0.13=468000

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-03 10:50

業(yè)務(wù)3銷項稅額的計算是 50*226/1.13*0.13=1300

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齊紅老師 解答 2021-12-03 10:50

業(yè)務(wù)4進項稅額轉(zhuǎn)出是20000*0.13=2600 業(yè)務(wù)5可以抵扣進項稅額20000

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齊紅老師 解答 2021-12-03 10:51

業(yè)務(wù)5進項稅額不可以抵扣 業(yè)務(wù)6可以抵扣進項稅額30000*0.13=3900

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-03 10:51

業(yè)務(wù)7普票不可以抵扣 業(yè)務(wù)8進項稅額100*4000*1.06*0.13=55120

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齊紅老師 解答 2021-12-03 10:54

本月進項稅額合計 3900-2600+55120=56420 銷項稅額合計是 40300+468000+1300=5096000 應(yīng)交增值稅5096000-56420=5039580

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你好請稍等,會盡快解答的。
2021-12-13
你好需要計算做好了發(fā)給你
2021-12-03
你好需要計算做好了給你
2021-12-13
好的,計算量大請耐心等待一下哦,會在今天盡快解答的。
2021-12-13
你好請耐心等待老師解答。會盡快解答完畢。
2021-12-13
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