借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
收到供應(yīng)商贈(zèng)送一批貨品,供應(yīng)商需要開(kāi)票給我們嗎?如何做賬?這批貨品我們又拿去賣(mài)掉了,又該如何做賬?
我們有個(gè)軟件是供應(yīng)商贈(zèng)送的,但是這個(gè)贈(zèng)送的沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給我們,我們已經(jīng)銷(xiāo)售了,但供應(yīng)商不給開(kāi)這個(gè)發(fā)票,這該這么做賬呢
您好老師,供應(yīng)商贈(zèng)送給我們的樣品,沒(méi)有開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票給我們,我們已經(jīng)收到實(shí)物并銷(xiāo)售出去了,商品的增加和減少環(huán)節(jié)我們?cè)撊绾巫鲑~呢?
老師,供應(yīng)商給我們送樣品,并開(kāi)了發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢
老師,供應(yīng)商送的樣品,我們用了該怎么做賬,這個(gè)是不收錢(qián)的
老師,這個(gè)自然人開(kāi)票開(kāi)居間費(fèi)20萬(wàn),按個(gè)稅年納稅所得額那個(gè)稅率表,個(gè)稅好像交九千左右?
老師,我將3月即征即退銷(xiāo)售額合并到一般項(xiàng)目銷(xiāo)售額,銷(xiāo)項(xiàng)稅額也合并,進(jìn)項(xiàng)稅額也合并,第30欄有個(gè)本期繳納上期應(yīng)納稅額有數(shù)據(jù),且第30欄匯總到27欄,這個(gè)數(shù)據(jù)我在更改報(bào)表的時(shí)候需要更改嗎?
老師,代扣代繳社保掛其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收
和面機(jī)塑料壓片稅收分類(lèi)編碼怎么選
旅游行業(yè),差額開(kāi)票,做賬的時(shí)候還是按全額確認(rèn)收入和稅額,開(kāi)票是按差額開(kāi)票,那一個(gè)月下來(lái)賬本里不含稅金額和稅額跟開(kāi)票系統(tǒng)金額不一樣,怎么解決
甲公司擁有乙公司75%的股權(quán),控制乙公司。乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值6000萬(wàn),公允價(jià)值6400萬(wàn)。公賬差主要是一個(gè)品牌使用權(quán),賬面價(jià)值1000,公允價(jià)值1400萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)在合并報(bào)表中,子公司所有者權(quán)益和母公司的長(zhǎng)投做抵消分錄時(shí),問(wèn)這個(gè)未分配利潤(rùn)需要減去無(wú)形資產(chǎn)多攤銷(xiāo)的金額嗎?
老師你好,企業(yè)匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
公司購(gòu)買(mǎi)了房屋做辦公,還需要裝修,購(gòu)買(mǎi)合同和裝修合同都有了,也支付了款項(xiàng),但是沒(méi)有收到發(fā)票,可以先記賬在建工程嗎,到時(shí)候一起轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
老師這題為什么減4,這公式里面沒(méi)有利息,這個(gè)老師說(shuō)總杠桿系數(shù)=(EBIT?f)/(EBIT-I),這個(gè)公式算出來(lái)和解析答案不一致
老師旅游行業(yè),開(kāi)票是差額開(kāi)票,那確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是按差額后的發(fā)票金額確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)和銷(xiāo)項(xiàng)稅額,如果按6%確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)和銷(xiāo)項(xiàng)稅額,來(lái)費(fèi)用票的時(shí)候沖抵銷(xiāo)項(xiàng)稅額,那報(bào)增值稅的時(shí)候不含稅和稅額最后金額不一樣,怎么解決