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Q

老師,你好,請問下,目前我公司屬于籌備期,目前沒有銷項(xiàng)只有進(jìn)項(xiàng),這個(gè)報(bào)稅時(shí)怎么處理???

2021-12-02 16:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-02 16:49

您好,這個(gè)您賣的什么?沒有購進(jìn)就有銷售了

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快賬用戶2257 追問 2021-12-02 16:52

老師,我說的是有沒有銷項(xiàng)只有進(jìn)項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2021-12-02 16:53

這個(gè)沒事,這個(gè)就作為你們的庫存就行了。

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快賬用戶2257 追問 2021-12-02 16:55

我說的進(jìn)項(xiàng)稅,

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快賬用戶2257 追問 2021-12-02 16:55

公司還沒有開始營運(yùn),還在籌備

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齊紅老師 解答 2021-12-02 16:59

進(jìn)項(xiàng)稅作為留底,然后可以放在應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù),也可以重分類到其他流動資產(chǎn),等啥時(shí)候銷售了再抵扣。

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快賬用戶2257 追問 2021-12-02 17:00

方放到應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù),申報(bào)增值稅時(shí)是不是就是負(fù)數(shù)申報(bào)的。

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齊紅老師 解答 2021-12-02 17:01

嗯對,是這個(gè)意思的。

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快賬用戶2257 追問 2021-12-02 17:02

那賬務(wù)處理怎么做?。?

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快賬用戶2257 追問 2021-12-02 17:03

那需要去抵扣認(rèn)證嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-02 17:05

360天內(nèi)認(rèn)證都可以?? 借 其他流動資產(chǎn)? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅

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快賬用戶2257 追問 2021-12-02 17:07

好的,謝謝老師,這個(gè)賬務(wù)處理就是以后要抵扣的情況對吧

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齊紅老師 解答 2021-12-02 17:08

對的,是這個(gè)意思的。

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您好,這個(gè)您賣的什么?沒有購進(jìn)就有銷售了
2021-12-02
那就A直接做收入,賣給B
2020-08-07
。那您看其他稅有交過沒?比如印花稅。沒有,那就是零。
2022-05-12
沒有銷項(xiàng)稅就不結(jié)轉(zhuǎn),什么都不做
2023-04-13
這個(gè)我這邊沒有做,這個(gè)直接含稅做成本,含稅做收入,這個(gè)交稅做稅金及附加 貸銀行,這樣
2021-01-26
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