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老師,請教一下,公司一年前有認證一張進項票,后面公司沒有經(jīng)營了,這個進項稅怎么處理???

2021-01-04 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-04 10:36

你好,你的意思是公司只是沒有業(yè)務(wù)還是要注銷

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快賬用戶8564 追問 2021-01-04 10:42

沒有業(yè)務(wù)科,21年也打算注銷,但還沒有具體文件下來,請問這個認證的進項稅要怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-04 10:42

只是沒有業(yè)務(wù)不需要處理

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快賬用戶8564 追問 2021-01-04 10:45

就一直掛在應交稅費科目上嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-04 10:58

就一直掛在應交稅費科目上

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你好,你的意思是公司只是沒有業(yè)務(wù)還是要注銷
2021-01-04
暫時不用管他,就那樣子了
2023-12-25
沒事的,今年勾選后轉(zhuǎn)入應交稅費-增值稅-進項就行
2024-06-24
如果是購買貨物的,借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款留底就可以。
2021-09-02
同學:您好。進項發(fā)票進來,如果是采購的商品則是: 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項 貸:銀行存款/應付賬款
2022-02-28
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