你好,主要涉及到增值稅、附加稅印花稅
小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票超過(guò)45萬(wàn)需要繳納哪些稅,沒(méi)超過(guò)45萬(wàn)又會(huì)免哪些稅
小規(guī)模,開(kāi)票季度開(kāi)票80萬(wàn),需要繳納哪些稅
小規(guī)模開(kāi)票80萬(wàn)需要繳納增值稅嗎
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開(kāi)普票56萬(wàn),需要繳納多少稅
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開(kāi)票31萬(wàn),需要交哪些稅?
老師,無(wú)票支出具體填寫(xiě)A105000的那一行?
出口貨物開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票是按換算成FOB價(jià)開(kāi)票嗎? 還是按報(bào)關(guān)單上的總金額開(kāi)票
截止到24.12月公司虧損86萬(wàn)多,如果25年4個(gè)季度都有預(yù)交所得稅,是不是需要保證25年利潤(rùn)總額大于86萬(wàn),明年才不會(huì)生成退稅?
第一題的第一問(wèn) 和第二題的第4問(wèn) 收購(gòu)和(繼承 饋贈(zèng) 企業(yè)合并)處理方法一樣嗎 第一問(wèn)的答案說(shuō) 應(yīng)該在收購(gòu)前處置為什么立即處置不可以
請(qǐng)問(wèn)一下打印店里的打印費(fèi)的稅務(wù)編碼是什么?屬于稅務(wù)哪一類(lèi)?
出售30%的股權(quán)為什么是4分之3
老師,您好!請(qǐng)教您 企業(yè)的賬套庫(kù)存數(shù),利潤(rùn)表的成本與利潤(rùn)總額數(shù)都與稅務(wù)平臺(tái)的數(shù)據(jù)不一致!這樣是先把賬套的數(shù)據(jù)更正好再去更正稅務(wù)平臺(tái)的數(shù)據(jù)嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,匯算清繳無(wú)票支出填那張表格
老師 水晶需要交消費(fèi)稅嗎
出口貨物開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票是按換算成FOB價(jià)開(kāi)票嗎? 還是按報(bào)關(guān)單上的總金額開(kāi)票
增值稅在哪里繳納
這個(gè)是在電子稅務(wù)局里面申報(bào)的。
附加稅包括什么
城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加。
這個(gè)票是11月開(kāi)的,我12月這次申報(bào),就要繳納增值稅和附加稅嘛
這個(gè)一般都是按季度申報(bào),你在一月份的時(shí)候了。
這個(gè)月只需要先操作印花稅,是嗎
這也得看你印花稅是怎么申報(bào)的,是按月還是按季度申報(bào)才決定。
印花稅是每個(gè)月都申報(bào)
那你就在12月份的時(shí)候申報(bào)就行。
那增值稅和附加稅呢
那就是需要在一月份申報(bào)的時(shí)候再報(bào)。
印花稅按月申報(bào),增值稅和附加稅在一月申報(bào),是吧
對(duì),沒(méi)錯(cuò)兒,就是這么深吧。