內(nèi)賬沒有具體的規(guī)定的,按老板要求做就行?
內(nèi)賬中,為什么常用其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付來核算各車間?為什么一個(gè)公司要分車間獨(dú)立核算呢?
我的房產(chǎn)對(duì)外出租,和關(guān)聯(lián)單位之間的分錄為一下:我收款分錄為:借 內(nèi)部銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 ;交付房租分錄為 借其他應(yīng)付款 貸 其他業(yè)務(wù)收入。請(qǐng)問為什么要通過其他應(yīng)付款這個(gè)負(fù)債類科目周轉(zhuǎn)呢
老師,我們兩個(gè)公司之間往來借款,可不可以都通過其他應(yīng)付款一個(gè)科目來核算,比如一筆借款,借出去的公司要計(jì)入其他應(yīng)收,收到借款的必須要計(jì)入其他應(yīng)付科目嗎,可不可以兩個(gè)公司用其他應(yīng)付款這這個(gè)科目來記賬,這樣做賬好做,對(duì)賬也好對(duì)
老師,總公司收到分公司注銷賬戶的余額2萬元用于后續(xù)幫分公司支付一些費(fèi)用,分公司是獨(dú)立核算的,收到款項(xiàng)時(shí)我做賬-借:銀行存款 貸 :其他應(yīng)付款-往來,今天幫分公司付款了一筆費(fèi)用,應(yīng)該怎么做賬呢
關(guān)于注銷有些問題:1、無業(yè)務(wù)的公司注銷,其他應(yīng)付款有法人墊資款3萬,其他應(yīng)付款未報(bào)銷1萬,其他應(yīng)收100元,該公司無收入無業(yè)務(wù),這幾個(gè)科目該怎么平賬?2、分公司為非獨(dú)立核算,要注銷,應(yīng)收賬款未收85萬,應(yīng)付賬款208萬,其他應(yīng)付款(墊資、報(bào)銷及工資)80萬,這些又該怎么處理?
老師,這個(gè)人是在深圳參保的吧,統(tǒng)籌是深圳
7月份增值稅申報(bào)了沒有交,八月份在哪里查看沒有交的稅
老師,開票項(xiàng)目名稱:非金屬礦物制品*建材石渣可以嗎
一般納稅人,月底的交增值稅分錄怎么做
處置其他非流動(dòng)資產(chǎn),屬于帳外資產(chǎn),稅率是多少
老師在校的大三實(shí)習(xí)生可以不繳納社保哈
做成品的制版費(fèi)入哪個(gè)科目
500塊錢以下的收據(jù)可以入賬,稅前抵扣嗎
老師請(qǐng)問24年一張10萬的發(fā)票重復(fù)入賬了,一直掛應(yīng)付賬款。那要調(diào)賬是不是很麻煩,怎么解決比較好
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法的賬務(wù)處理可以舉個(gè)例子說明下嗎?