同學(xué)你好 毛利潤(rùn)是只包含所得稅
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,銷(xiāo)售毛利4個(gè)點(diǎn),算銷(xiāo)售價(jià)格,這里的成本單價(jià)是要含稅還是不含稅呢?是直接用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的單價(jià)/1-4%?還是用單價(jià)X1.13/1-4%呢?
各位老師好,請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人,收入10000元的毛利,要開(kāi)13%的發(fā)票,怎么算10000減這個(gè)13%稅率呢?
各位老師好,我是一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)我含稅銷(xiāo)售收入100000成本60000,我要算毛利潤(rùn),稅要算進(jìn)去嗎?怎么做呢?
#提問(wèn)#我司是銷(xiāo)售公司,請(qǐng)問(wèn)老師,在公司內(nèi)賬核算毛利潤(rùn)時(shí)把期間費(fèi)用除開(kāi),其他費(fèi)用(諸如物流成本,稅金成本《注:我司是不含稅銷(xiāo)售》)都可以作為成本核算直接在毛利潤(rùn)核算時(shí)計(jì)入吧?公式:毛利潤(rùn)=產(chǎn)品銷(xiāo)售額-產(chǎn)品成本額-物流成本-稅金成本,這樣做行嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我司是一般納稅人稅率是13%,含稅進(jìn)價(jià)170萬(wàn),含稅銷(xiāo)售價(jià)185萬(wàn),這筆業(yè)務(wù)我司劃算嗎。怎么測(cè)算
老師,這個(gè)分錄怎么寫(xiě)
老板把私人的車(chē)0元出租給公司,該車(chē)輛發(fā)生的費(fèi)用能稅前扣除嗎?
老師我3月開(kāi)具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
老師,初級(jí)打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對(duì)公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計(jì)消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個(gè)分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng),申報(bào)增值稅時(shí)為什么不自動(dòng)抵扣了,要手動(dòng)填寫(xiě)什么嘛
24年財(cái)務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報(bào)都已完成,次年匯算年報(bào)提交時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評(píng)定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說(shuō)我要調(diào)賬,更正多少報(bào)表,這個(gè)少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)越來(lái)越嚴(yán),年報(bào)相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報(bào)也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無(wú)票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計(jì)1.3萬(wàn),不含稅收入370萬(wàn),應(yīng)納所得稅額6.8萬(wàn)
老師我知道,請(qǐng)你告訴我是不是100000減去60000=40000/(1+13%)這樣算毛利潤(rùn)
對(duì)的 就是收入減去成本費(fèi)用
老師你是說(shuō)我這樣計(jì)算是對(duì)的嗎?100000萬(wàn)減60000成本/(1+13%),是嗎?、
同學(xué)你好 不對(duì) 你直接用收入減去成本費(fèi)用就行了