個稅申報并且已經(jīng)扣款能更正申報。 如果個人所得稅申報扣款后發(fā)現(xiàn)有誤,可以進入自然人扣繳客戶端,首頁選擇要更正的月份進入,點擊綜合所得申報,工資薪金申報,點擊4,選擇更正申報,然后錄入正確的申報數(shù)據(jù),跟平時一樣的正常申報就好了。這種情況可以向稅務(wù)機關(guān)申請退稅或者在下個月進行抵扣。

老師我們公司是從7月份開始運營才有工人,從7月份才開始申報個人所得稅的,7月份8月份沒有發(fā)工資我都做得是零申報,7月份的工資是9月份才發(fā)的,9月份我申報的是7月份的工資,10月份申報的是9月份的工資都沒有上過稅,因為有個累計額20000萬,我們工人工資差不多都是在5000左右,所以就沒有上過稅,10月份申報9月份個稅的時候,有幾個月工資在1萬左右的已經(jīng)超過2萬了,所以上個月就開始上個稅了,我現(xiàn)在做10月份,11月份的工資表,個稅我要怎么計算,麻煩老師教教我
你好,老師,我司一主管月工資7000元,每月正常申報,扣個人所得稅60元,到7月份的時候,工資應(yīng)發(fā)2413.78元,我是按這個數(shù)申報的,當月不用扣個人所得稅,后面實際發(fā)放工資的時候又改為7000元來發(fā)放,8月份按7000元來申報,也不用扣個人所得稅,現(xiàn)在報9月份的工資薪金,申報7000元,扣個人所得稅42.41元,我需要重新補申報7月份的工資薪金嗎?
個稅申報的一個問題我一直不太明白,我以前的公司都是這個月底發(fā)上個月工資,比如11月30日發(fā)10月工資,那么12月初個稅申報,個稅系統(tǒng)上是顯示11月個稅申報,但實際我們用的是11月底發(fā)放的工資,也就是10月份的工資,然后11月份外賬上也是用10月份工資?,F(xiàn)在我到了一個新公司,是12月10日發(fā)10月份工資,那我12月初報個稅,是用哪個月工資?用12月10日發(fā)的10月份工資么?這樣的話我個稅就得拖到10號再報,包括12月初做11月的外賬,工資的憑證也要放10號再做了,因為我們是小公司比較亂,10號發(fā)工資,可能9號還要求改動工資。還是說,12月初報個稅,用11月10日(也就是9月份)的工資?
老師您好!10月份個人所得稅申報好后,公司因為其它原因決定我們實際只發(fā)工資的50%,另外的50%三個月后再發(fā),產(chǎn)生的個人所得稅也已經(jīng)扣繳,請問我還要更正10月份的申報表嗎?
老師你好,我想問一下你看是有這么的情況,現(xiàn)在11月份申報10月份的工資薪金所得,然后嗯我10月份的時候,在個稅系統(tǒng)里比如說申報了一個人,比如說申報了3000的工資,但是我記賬的時候我沒有計提也沒有發(fā)放,嗯,然后呢,這個人的工資他確實也不是在10月份發(fā)放的,我只是個稅申報了他,但是賬也沒有記上,然后呢,嗯等到11月份的時候,我能夠把我10月份申報的這個工資補上嘛,補提嘛,然后我確實這個工資也是在11月份發(fā)放的,然后連計提再發(fā)放都記到11月份可以嗎?
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點,加收稅點金額200元,實際對公收到20200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點,加收稅點金額200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎
工程公司臨時工工資需要簽勞務(wù)合同嗎?不交社保如何增加工資費用
個體工商戶是核定征收,又不用辦理經(jīng)營所得匯算清繳,又沒綜合所得,那他的附加啥時候扣呢
租房 送禮,摘要寫什么,記的 流水賬
公司將項目資產(chǎn)和負債(借款借款及利息)和運維人員,合并打包,與資產(chǎn)重組的形式出售給其他公司嗎?財務(wù)上要求的具體流程有哪些?都涉及哪些稅呢?
企業(yè)與美團大眾點評等平臺簽訂一個信息技術(shù)服務(wù)費或者是推廣費,需要繳納印花稅嗎?
勞務(wù)成本里面的人工費現(xiàn)金流是計入支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,還是放在購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金?
成品油發(fā)票可以開專票嗎?
一定要更正申報嗎?可以不更正嗎?
你不想更正也沒關(guān)系,你是多交了稅,這個工資個稅是累計預扣預繳的。
申報表我不想更正,因為實際要發(fā)的也是我申報的數(shù)據(jù),只是賬務(wù)上掛著應(yīng)付職工薪酬的貸方余額會大些
沒有關(guān)系,你不想更正就放著,只要員工沒有意見,因為個稅提前扣了。
好的,我明白了,員工沒有意見的,因為工資的累計金額不變,個稅也只是預繳,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快?