同學(xué)你好!具體哪里有疑問?
我是5月底工期結(jié)束,為什么要等到6月份發(fā)工資
老師可以舉例講一下錯賬怎么調(diào)嗎?
和那個員工簽訂私車公用合同,那個員工就可以報銷加油費,對嗎?
老師,公司在2023年處理了一臺車,當時沒入賬,然后補入賬補提折舊了就清理了,但是當時以10年時間來折舊,小汽車是按4年折舊的,那么現(xiàn)在更正的話,需要注意什么,是小企業(yè)會計準則
億企贏可以自己在家下載嗎?
老師,請教一下:開發(fā)商代收了契稅,現(xiàn)在讓我自己去辦了房產(chǎn)證,我的電子稅局繳納稅款處有待繳稅款,這個是我必須要繳納嗎?還是房地產(chǎn)公司處理呢?
張三為實習(xí)生月工資6000,個稅怎么計算
企業(yè)自主研發(fā)人員里面有外派人員,外派人員研發(fā)費還要計到委外里,那外部輔助賬,外派人員怎么算,一起做到自主研發(fā)工資那個表里可以嗎?
旅行社開了10000元的專票給客戶稅點6%*10000=600,旅行社是否還可以用自己的普通成本票來計算進項稅額如抵扣9000*6%=540增值稅,就是差額之后旅行社只用付10000-9000=1000*6%=60元的稅金!
請問一下注銷公司的流程是什么,賬上還有一些庫存或許,應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)付款,,這些都要做平嗎?
老師 我都不會 我明天要交了 你把答案告訴我吧
老師 你為什么不理我
救救我吧
嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚歐
你再不回答我 我就投訴你
人都急死了 你都不回一下 你什么意思
同學(xué),你稍等啊計算好了給你
1 借原材料432+3.6 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)55.16 貸應(yīng)付賬款432+3.6+55.16
2 借原材料325+0.8 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)42.38 貸應(yīng)付票據(jù)325+0.8+42.38
3 借原材料2830 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)367.9 貸實收資本3197.9
4借銀行存款342+44.46 貸其他業(yè)務(wù)收入342 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)44.46
(2)加權(quán)平均資本成本 (770+432+3.6+325+0.8+2830)/(1400+800+600-10+5000)=0.56
(3)借待處理財產(chǎn)損溢50*0.56+3.64 貸原材料50*0.67 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)3.64 借其他應(yīng)收款20 管理費用11.64 貸待處理財產(chǎn)損溢31.64
(4) 借生產(chǎn)成本-直接材料2000*0.56 制造費用700*0.56 管理費用450*0.56 委托加工物資100*0.56 其他業(yè)務(wù)成本600*0.56 貸原材料(2000+700+450+100+600)*0.56
(5) 庫存材料賬面余額計算: 1400+800+600-10+5000=7790 出庫2000+700+450+100+600=3850 庫存材料余額(7790-3850)*0.56=2206.4 減值2206.4-2000=206.4 借資產(chǎn)減值損失206.4 貸存貨跌價準備206.4
同學(xué),你的圖片有點模糊,數(shù)據(jù)你再核對一下啊