同學(xué)你好,提前開票是需要確認(rèn)收入和增值稅 ;
老師,我這邊開給客戶的專票,客戶發(fā)現(xiàn)銀行賬號開成了行號。發(fā)票需要沖紅,怎么做呢? (如果對方已經(jīng)認(rèn)證怎么做?) (如果沒有認(rèn)證怎么做呢?)
老師,如果客戶要求提前開票(還沒交貨),我這邊怎么做賬?
預(yù)收款客戶要提前開票,我們產(chǎn)品還沒有做如果賬面做成主營業(yè)務(wù)收入,成本又沒有,怎么弄呢?
老師,貨還沒發(fā),但是客戶要求提前開票,做賬的時(shí)候怎么寫分錄
老師,如果我們給客戶鋪貨,客戶沒給錢,我們怎么做賬
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
明白,但成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),我還沒做出產(chǎn)品啊
同學(xué)你好,成本是發(fā)出商品時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)
但每月提前開票的金額有點(diǎn)大
如果等到發(fā)貨再結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣合理嗎?會不會搞成虛增收入了?
同學(xué)你好,可以在開票是確認(rèn)增值稅,發(fā)出商品時(shí)再確認(rèn)收入和成本
用友軟件里怎么確認(rèn)?審計(jì)認(rèn)為這是虛增收入啊
公司正在IPO
同學(xué)你好,開票時(shí)先確認(rèn)稅款,不確認(rèn)收入;
交了稅,不確認(rèn)收入?那怎么做?這個(gè)怎么跟審計(jì)的解釋
老師,你看了我前面的問題嗎?
同學(xué)你好,就是沒有發(fā)出商品,不屬于企業(yè) 所得稅確認(rèn)收入的時(shí)間,發(fā)出商品是確認(rèn)收入的時(shí)間,開發(fā)票是增值稅確認(rèn)的時(shí)間;
這里算是稅法和會計(jì)準(zhǔn)則不一樣的地方嗎?由于風(fēng)險(xiǎn)沒有轉(zhuǎn)移,所以不能確認(rèn)收入,但票開了產(chǎn)生納稅義務(wù)。是這樣嗎?
同學(xué)你好,由于風(fēng)險(xiǎn)沒有轉(zhuǎn)移,所以不能確認(rèn)收入,但票開了產(chǎn)生納稅義務(wù)。是這樣嗎?——是的;是這樣的;
如果確認(rèn)了收入,那審計(jì)會算我們是虛增收入?
同學(xué)你好,如果確認(rèn)了收入,那審計(jì)會算我們是虛增收入?——一個(gè)是虛增收入;一個(gè)是收入會與成本確認(rèn)的時(shí)間不一致;
不一致也很正常啊,別說同一個(gè)月了,很多時(shí)候收入與成本的確認(rèn)都不是同一個(gè)會計(jì)期間……不是嗎
同學(xué)你好,收入與成本是需要配比 的;