同學(xué)你好 對的 是這個(gè)意思
老師,高新企業(yè)在申請的時(shí)候有一項(xiàng)收入要占同期收入的60%以上,這個(gè)同期是指什么時(shí)間???比如21年申請,是不是21年高新產(chǎn)品收入要占21年總收入的60%以上,是這意思嗎?
老師好,我請教一下,21年新成立的公司(屬于小型微利企業(yè),但是是一般納稅人)年度報(bào)表上成本比收入高了一些,匯算清繳的時(shí)候,成本比收入高,有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示,提示稅務(wù)局會(huì)認(rèn)為是少確認(rèn)收入,但事實(shí)上就是收入少,成本高。像新成立的公司,這樣申報(bào),有會(huì)有問題嗎?
老師你好,我想問下,申請高企的話是最近一年高新技術(shù)產(chǎn)品服務(wù)收入占企業(yè)同期總?cè)晔杖氲?0%,還是最近3年?
老師,想請問下我們公司小微企業(yè),17~20年都是虧損狀態(tài),21年盈利,不過21年彌補(bǔ)不完以前年度虧損,我最近檢查合同,發(fā)現(xiàn)有一個(gè)合同的收入100000元忘記入賬,合同日期是2021年6月~2022年6月,對方不需要發(fā)票,這筆收入我可以都入在今年的主營收入嗎?還是需要把其中五萬入未分配利潤
申請高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定需要滿足以下八大條件 1: 1. 須注冊成立一年以上。 2. 擁有自主知識產(chǎn)權(quán)。 3. 屬于國家重點(diǎn)支持的八大領(lǐng)域。 4. 科技人員占比不低于10%。 5. 研發(fā)費(fèi)用總額占銷售收入的比例符合標(biāo)準(zhǔn)。 6. 高新收入占比大于60%。 7. 創(chuàng)新能力評價(jià)達(dá)標(biāo)。 8. 在申請前一年合規(guī)、未違法 ,老師,高新技術(shù)企業(yè)的,研發(fā)費(fèi)用占比標(biāo)準(zhǔn)是什么
老師請問一下我這邊發(fā)票已經(jīng)抵扣了,增值稅已經(jīng)申報(bào),對方還能作廢發(fā)票嗎
老師您好!國慶節(jié)快樂!請問個(gè)體戶,經(jīng)營范圍是勞務(wù)服務(wù),請的勞務(wù)人員開的滴滴打車發(fā)票,請問個(gè)體戶可以做成本票嗎?
老師好,小規(guī)模今年是開業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請問第三季度本年利潤余額在貸方,申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí),會(huì)交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報(bào)表第24欄彌補(bǔ)以前年度虧損額可以手動(dòng)填寫嗎
老師 個(gè)體戶變成查賬征收 當(dāng)月個(gè)體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒有開票,當(dāng)月一個(gè)月的收入沒有開票如何做賬呢
老師,公司來審計(jì)是什么意思?審計(jì)后稅局還會(huì)查賬嗎
出口退稅申報(bào),如果10月份申報(bào)期內(nèi)申報(bào)出口退稅的話,退稅申報(bào)表可以先提前先填寫和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報(bào)出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫存和應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),然后七月份的申報(bào)表里抵扣出來后,我應(yīng)該怎么做?我6月份是不是就做錯(cuò)了?
單價(jià)是3700的模具,入固定資產(chǎn)么?
會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊。希望詳細(xì)點(diǎn)
老師,請問一下我報(bào)增值稅,但是系統(tǒng)出來的數(shù)據(jù)銷賬是錯(cuò)的,這個(gè)應(yīng)該怎么弄呀