你好,這個就是 借:固定資產(chǎn)清理 4200-4176=24 累計折舊 4176 貸 固定資產(chǎn) 同時:借 營業(yè)外支出(小企業(yè)準則) 貸 固定資產(chǎn)清理 24
老師好!我這里有一個公司,很早以前買的東西,我是2020年12月份接手的會計,我接手之前就沒有再計提折舊了,我接手之后也沒有計提,其實早已經(jīng)到了報廢的時間了,我現(xiàn)在想報廢,應(yīng)該走什么手續(xù)呢?還有,賬務(wù)怎么處理呢(錢倒是也不多,還有7000多元的固定資產(chǎn))
1. A公司固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理: (1) 公司對辦公大樓進行了大修,總支出400萬元,預計修后可以再使用15年,預計凈殘值率2%,辦公大樓原值800萬,累計折舊500萬,原預計使用40年,已經(jīng)使用22年。會計按照新的價格重新做了計劃,新價值為700萬元,按照18年計提折舊。做法是否正確?為什么? (2) 公司11月購入固定資產(chǎn)一臺設(shè)備價值15萬元,該設(shè)備什么時候開始做折舊?假設(shè)殘值率1%,使用10年,用直線法計算,如何做分錄? (3) 公司借入100萬貸款,為一臺設(shè)備作大修,年利率6%,借款期限為2年,大修將于1年內(nèi)完成,該利息如何處理? (4) 公司處理報廢設(shè)備一臺,該設(shè)備原值50000元,已經(jīng)計提折舊40000元,設(shè)備處理發(fā)生各項費用2000元,以現(xiàn)金支付,處理設(shè)備收入8000元,銀行收訖。如何做相關(guān)賬務(wù)處理?
公司購買投影儀,原價4200元,已累計折舊36個月共4176元,現(xiàn)在我投影儀已經(jīng)沒用了,做報廢處理,老師,我賬務(wù)改怎么處理
老師我們公司是一般納稅人購買的辦公用車已經(jīng)用了快三年了,現(xiàn)在不想用了賣給個人都需要什么手續(xù)?對于我們公司來說有什么影響沒有?折舊沒有計提完呢后期怎么處理
老師公司收購來的舊車,已經(jīng)在上一個公司計提完折舊,23年3月28日過完戶,取得二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,發(fā)票上車價合計3600元。我做到7月份的賬里可以嗎,老師賬務(wù)處理又怎么做呢。
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
那我坐分錄是需要提供投影儀報廢的單據(jù)嗎,這個做賬依據(jù)是什么,是我說報廢就按報廢處理嗎?
報廢需要有領(lǐng)導審批的,需要提供報廢單據(jù)
報廢單據(jù)怎么取的?是我打印出說明,領(lǐng)導簽字這樣嗎?
對,是這樣,然后報廢處置完還有個收款憑證
收款憑證??我沒理解
你處置之后會不會收到24塊錢?有的話就有這個,收不到就沒有了,就單單那個審批就行
就是清理轉(zhuǎn)營業(yè)外支出那筆分錄是沒有做分錄的依據(jù),就是直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
嗯對,是這個意思的
謝謝,老師
老師,那如果我折舊完了,后期我還繼續(xù)再用,那我賬務(wù)是不是不用管
不客氣,祝您工作學習順利