您好,對(duì)方是否抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅了的呢?
你好,銷售方 開給 購(gòu)買方發(fā)票,購(gòu)買方已認(rèn)證,現(xiàn)在購(gòu)買方說(shuō)開錯(cuò) 要重新開票,但是購(gòu)買方自己開了個(gè)紅沖發(fā)票給銷售方,這是為什么?不是銷售方開紅沖嗎
上個(gè)月,銷售方開出一張?jiān)鲋刀悓F卑l(fā)票給購(gòu)買方,發(fā)票金額開錯(cuò)了,購(gòu)買方還沒認(rèn)證, 現(xiàn)在發(fā)票要沖紅,需要購(gòu)買給銷售方開紅字發(fā)票信息表嗎?
我咨詢一下 跨月后購(gòu)買方專票發(fā)票才發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了發(fā)票 要求銷售方重新開發(fā)票 那銷售方紅沖發(fā)票后重新開給他是吧 那原始發(fā)票要不要 收回? 紅沖的發(fā)票(紅字發(fā)票)要不要給購(gòu)買方?
專票購(gòu)買方已抵扣認(rèn)證,發(fā)票已跨月,要重新開票,購(gòu)買方開紅字發(fā)票信息表,銷售方怎么紅沖發(fā)票?
發(fā)票開錯(cuò)了跨月了沒抵扣 銷售方紅沖發(fā)票 是否要將原來(lái)的錯(cuò)票和紅沖發(fā)票都給購(gòu)買方
你好,我想問一下關(guān)于...你好,我想問一下關(guān)于中途建賬,我司以前沒有賬務(wù)處理,中途建賬套,盤點(diǎn)資產(chǎn)負(fù)債倒計(jì)差額計(jì)入未分配利潤(rùn),但是為了方便看建賬-以后的利潤(rùn),我想把屬于建賬前倒計(jì)差額放入資本公積科目可以嗎?(以后資本公積科目應(yīng)該也用不上),我認(rèn)為這個(gè)倒計(jì)差額就是個(gè)試算平衡數(shù)據(jù),在后期沒多大作用。
你好,我們和商家結(jié)算假如商家應(yīng)返還給我們的服務(wù)費(fèi)A+B項(xiàng)目是64903元,C業(yè)務(wù)128000客戶把收入打給我們了本來(lái)是應(yīng)該直接給商家的,所以我們拿128000-應(yīng)收的服務(wù)費(fèi)64903=63097 我做內(nèi)賬 可以把63097直接計(jì)入C的成本嗎 如果不是正確的怎么做
公司是小規(guī)模納稅人,2025年沒有開過(guò)票,目前銀行資金有1,167.32,其他應(yīng)收款法人的有2,196.12,實(shí)收資本56000,未分配利潤(rùn)-51,996.56,現(xiàn)在要注銷公司,請(qǐng)問賬目還需要調(diào)賬一下嗎?
旅游行業(yè)如果選擇差額征收,只能開普票給客戶對(duì)嗎?
老師好,購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)生的收益 要不要交增值稅的
金蝶kis專業(yè)版4月份已經(jīng)過(guò)賬,怎么反過(guò)賬
老師,有沒有印花稅稅源明細(xì)表和申報(bào)表的空白報(bào)表
你好,請(qǐng)問,查看三大報(bào)表,是否正確主要看什么地方?
老師,我想問下一般納稅人二手車統(tǒng)一發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
老師,如果醫(yī)療商貿(mào)企業(yè),稅收編碼不小心寫錯(cuò)了,上月開的,這樣怎么處理,涉及金額15000這樣
稅號(hào)寫錯(cuò)了 應(yīng)該抵扣不了
您好,沒有抵扣的需要收回原始發(fā)票,不需要給紅字發(fā)票對(duì)方
紅字發(fā)票三聯(lián)都放在 銷售方對(duì)嗎? 我能不能這樣理解?
紅字發(fā)票三聯(lián)都放在 銷售方