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老師,報銷費用沒有從本公司支付,而是通過其他單位支付(其他單位也是我們自己的公司),怎么掛往來

2021-11-30 18:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-30 18:49

借管理費用貸其他應(yīng)付款付款企業(yè)

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快賬用戶8997 追問 2021-11-30 18:50

以后還是需要公司支付給其他公司哈

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齊紅老師 解答 2021-11-30 18:52

對的 需要還錢給對方

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借管理費用貸其他應(yīng)付款付款企業(yè)
2021-11-30
你好 需要開票的 你們只是雙方不付款債務(wù)債權(quán)抵消而已。 實際業(yè)務(wù)你們還得做收入 和成本費用的 分別掛賬的
2020-08-25
你好;? 那你之前銀行發(fā)生了支付; 你門沒有掛賬; 你們 銀行都賬實不符合的;? 你們應(yīng)該掛了一個科目的。 去看看怎么掛的;現(xiàn)在 就去對沖??
2021-10-12
你好同學(xué),不夠支付怎么又支付給其他單位是什么意思?
2024-03-08
你好,你給對方開的是勞務(wù)派遣的發(fā)票嗎?如果是的話做這個 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——簡易計稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅) 2、支付工資、社保費及公積金 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)付款——社保費及公積金(個人部分) 3、結(jié)轉(zhuǎn)工資 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 4、差額減除 借:應(yīng)交稅費——簡易計稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅) 貸:主營業(yè)務(wù)成本
2022-11-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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