同學(xué)你好,你的稅額是手動(dòng)算出來(lái)的吧? 在開票的時(shí)候,頁(yè)面的上方有個(gè)含稅/不含稅按鈕,你點(diǎn)一下按鈕,開票欄的金額欄會(huì)變成含稅金額,你直接把34500輸入金額,再重新點(diǎn)擊一下含稅/不含稅按鈕,這個(gè)34500就自動(dòng)變成不含稅金額了,開票軟件自己計(jì)算的結(jié)果,不會(huì)存在小數(shù)點(diǎn)四舍五入對(duì)不上的問(wèn)題的。
我們是小規(guī)模公司,發(fā)票是增值稅電子普通發(fā)票,單張發(fā)票是十萬(wàn)以內(nèi)的,想要提高開票票種超過(guò)十萬(wàn)的,登入電子稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)提額,選了一百萬(wàn)以內(nèi)的,但是會(huì)跳出來(lái)這么一串字提交不了,是什么意思呢?(您本次申請(qǐng)調(diào)整發(fā)票用量或開票限額后,所有發(fā)票種類的可開具票金額上限將超過(guò)1000萬(wàn)元,按照當(dāng)前政策規(guī)定,年應(yīng)稅銷售額超過(guò)500萬(wàn)元的小規(guī)模納稅人應(yīng)當(dāng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理一般納稅人登記。 您本次申請(qǐng)的發(fā)票用量或最高開票金額與您當(dāng)前的納稅人類型不適應(yīng),如您確有相應(yīng)的用票需求,可下調(diào)單份發(fā)票最高開票限額并增加發(fā)票用量,或上調(diào)單份發(fā)票最高開票限額并減少發(fā)票用量,或與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系。)
我們公司的發(fā)票最高開票額是10萬(wàn)元。有一個(gè)34.5萬(wàn)要開票。稅率是6%,已經(jīng)開了4張,剩余34500元沒(méi)有開票,34.5/1.06=325471.7,稅額19528.3。 這個(gè)34500元最后的稅額和前四張的不含稅金額加起來(lái) 跟總金額34.5萬(wàn)的對(duì)不上 少0.01
老師,8月我司開了一張發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣,12月對(duì)方發(fā)現(xiàn)貨物型號(hào)開錯(cuò)了,開了紅字信息表,我司根據(jù)紅字信息表開了紅字發(fā)票給對(duì)方了。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開出的紅字發(fā)票跟8月那張?jiān)l(fā)票金額和稅額不一致,總價(jià)款含稅價(jià)一致·就是現(xiàn)在開的紅字發(fā)票金額少0.03元,稅額多了0.03元,這個(gè)有影響嘛?
是這樣的,我們銷貨給客戶1月份含稅金額是243840元,發(fā)票已開,13%專票,4月份含稅金額是48960元 合計(jì)是292800元,1月份付了含稅金額10萬(wàn),其余都沒(méi)有付,因?yàn)閷?shí)際操作中 都是按照10%稅點(diǎn)算,所以這個(gè)折算不含稅金額沒(méi)有問(wèn)題,后面的打折扣是不是不對(duì)!
老師:我們一季度有開幾張免稅的發(fā)票,因?yàn)榧境醵惥诌€沒(méi)定是幾個(gè)點(diǎn),所以開的是免稅的發(fā)票,現(xiàn)在做賬電子稅務(wù)局統(tǒng)計(jì)是把免稅的票面金額比如1萬(wàn)拿來(lái)乘0.01的,就造成我憑證不平衡,比如一共5張發(fā)票,2張1萬(wàn)免稅,3張1萬(wàn)不含稅金額就是29702.97,稅局合計(jì)的不含稅金額就是49702.97元,在49702.97*0.01=497.03稅額,可是我做憑證,借銀行5萬(wàn),(實(shí)際收款),貸應(yīng)交497.03,收入49702.97,這樣就有差額200元了,這個(gè)我要怎么做呢
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒(méi)有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問(wèn)公司資質(zhì)這個(gè)問(wèn)題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問(wèn)題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來(lái)現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來(lái)做判斷是否公允?
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
之前四張票的金額分別是98000,74500,86250,51750, 最后一張34500開出來(lái)后發(fā)現(xiàn)總的不含稅金額和34.5萬(wàn)的不含稅金額不一致
如果你的是開票軟件自己計(jì)算的結(jié)果,那就按開票軟件的不含稅金額為準(zhǔn)
說(shuō)了半天我是沒(méi)有說(shuō)明白嗎
一開的四張也不能作廢最后一張34500的金額要怎么開才能和總金額34.5萬(wàn)元的不含稅金額對(duì)上
前四張發(fā)票的不含稅金額和稅額你已經(jīng)有了,你用計(jì)算出來(lái)的總的不含稅金額325471.7填入開票欄,得出的金額應(yīng)該就是正確的了吧
前四張發(fā)票的不含稅金額和稅額你已經(jīng)有了,你用計(jì)算出來(lái)的總的不含稅金額325471.7減去前四張發(fā)票的不含稅金額之和填入開票欄,得出的金額應(yīng)該就是正確的了吧
試過(guò)了也不對(duì)
那就沒(méi)有辦法了,只能把含稅金額弄準(zhǔn)確。 至于不含稅金額,你在賬上直接按發(fā)票上的不含稅金額入賬吧,賬上能改,開票軟件里改不了 或者把發(fā)票全部作廢,去稅務(wù)局把發(fā)票面額提升到10萬(wàn)元版,再開出一張34.5萬(wàn)元的