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公司出納匯款將一筆599.8匯成了5998,銀行也開出了支票,這個月對帳單下來才發(fā)現(xiàn)這個錯誤,請問這筆分錄要怎么做

2021-11-30 16:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-30 16:34

你好,當(dāng)時是按照599.8做賬的嗎

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快賬用戶1545 追問 2021-11-30 16:37

是的,要是我現(xiàn)在改這筆憑證,按銀行開支票的5998這個做帳,分錄要怎么做

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齊紅老師 解答 2021-11-30 16:43

借費用(差額) 貸銀行存款(差額)

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你好,當(dāng)時是按照599.8做賬的嗎
2021-11-30
你好 1月做 :借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬-福利費 做支付 :借 應(yīng)付職工薪酬-福利費 其他應(yīng)收款-某公司 貸 銀行存款 3月做 :借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款-某公司
2021-04-12
那么你這里相當(dāng)于就是扣了個手續(xù)費的時候就放到財務(wù)費用呀,退的時候就沖減財務(wù)費用。
2021-04-12
您好!你現(xiàn)在借現(xiàn)金 貸銀行存款
2022-06-29
借庫存貸應(yīng)付帳款
2022-06-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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