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老師能幫我做出詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄嗎

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2021-11-30 16:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-30 16:49

題目比較多,你晚上問我要答案

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快賬用戶7297 追問 2021-11-30 16:50

好的辛苦了老師

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齊紅老師 解答 2021-11-30 19:02

1借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品120000 - B產(chǎn)品3000 制造費(fèi)用1000 貸原材料124000

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齊紅老師 解答 2021-11-30 19:03

2.借生產(chǎn)成本-B產(chǎn)品88000 貸原材料88000

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齊紅老師 解答 2021-11-30 19:03

3.借管理費(fèi)用800 貸庫存現(xiàn)金800

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齊紅老師 解答 2021-11-30 19:04

4.借庫存現(xiàn)金500 貸營業(yè)外收入500

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齊紅老師 解答 2021-11-30 19:04

5.借管理費(fèi)用1000 貸庫存現(xiàn)金1000

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齊紅老師 解答 2021-11-30 19:04

6.借銀行存款2000 貸其他業(yè)務(wù)收入2000

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齊紅老師 解答 2021-11-30 19:06

7借銀行存款80*2800+150*2850+104240=755740 貸主營業(yè)務(wù)收入80*2800+150*2850=651500 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅104240

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齊紅老師 解答 2021-11-30 19:06

8借銷售費(fèi)用1000 貸銀行存款1000

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齊紅老師 解答 2021-11-30 19:07

9.借銷售費(fèi)用3000 貸銀行存款3000

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齊紅老師 解答 2021-11-30 19:07

10借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品60000 - B產(chǎn)品60000 制造費(fèi)用10000 管理費(fèi)用2000 貸應(yīng)付職工薪酬150000

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齊紅老師 解答 2021-11-30 19:08

借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品8400 - B產(chǎn)品8400 制造費(fèi)用1400 管理費(fèi)用2800 貸應(yīng)付職工薪酬21000

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齊紅老師 解答 2021-11-30 19:08

11.借財(cái)務(wù)費(fèi)用4000 貸應(yīng)付利息4000

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齊紅老師 解答 2021-11-30 19:09

12借制造費(fèi)用12000 管理費(fèi)用8000 貸累計(jì)折舊20000

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齊紅老師 解答 2021-11-30 19:10

13制造費(fèi)用金額合計(jì)是 1000+10000+1400+12000=24400 借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品12200 - B產(chǎn)品12200 貸制造費(fèi)用24400

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齊紅老師 解答 2021-11-30 19:11

14A產(chǎn)品成本120000+60000+8400+12200=200600 B產(chǎn)品成本3000+88000+60000+8400+12200=171600

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齊紅老師 解答 2021-11-30 19:12

借庫存商品-A產(chǎn)品200600 - B產(chǎn)品171600 貸生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品200600 - B產(chǎn)品171600

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齊紅老師 解答 2021-11-30 19:15

15主營業(yè)務(wù)成本482230 貸庫存商品482230

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齊紅老師 解答 2021-11-30 19:19

16借主營業(yè)務(wù)收入651500 營業(yè)外收入500 其他業(yè)務(wù)收入2000 貸主營業(yè)務(wù)成本482230 銷售費(fèi)用4000 管理費(fèi)用32600 財(cái)務(wù)費(fèi)用4000 本年利潤131170

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齊紅老師 解答 2021-11-30 19:19

17借所得稅費(fèi)用131170*0.25=32792.5 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅35792.5

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齊紅老師 解答 2021-11-30 19:21

18借利潤分配-提取法定盈余公積9837.75 -提取任意盈余公積9837.75/2=4918.875 貸盈余公積-法定盈余公積9837.75 -任意盈余公積4918.875

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2021-11-30
你好 1、借:銀行存款50000 貸:短期借款50000 2、借:固定資產(chǎn)80000 貸:實(shí)收資本80000 3、借:銀行存款10000 貸:實(shí)收資本10000 4、借:應(yīng)交稅費(fèi)6500 貸:銀行存款6500 5、借:銀行存款8000 貸:應(yīng)收賬款8000 6、借:長期待攤費(fèi)用24000 貸:銀行存款24000 7、借:銀行存款226000 貸:主營業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26000 8、借:原材料38000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)4940 貸:應(yīng)付賬款38000%2B4940 9、借:制造費(fèi)用1200 貸:原材料1200
2022-12-22
同學(xué)你好 哪個(gè)需要寫分錄?題目不完整
2021-05-02
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2020-11-09
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