你好,麻煩發(fā)一下題目呢
2019年12月31日認(rèn)證本月進(jìn)項(xiàng)計(jì)算,本月應(yīng)交增值稅,并將其轉(zhuǎn)入未交增值稅20802.34。寫出會(huì)計(jì)分錄
業(yè)務(wù)46 計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅會(huì)計(jì)分錄并且把數(shù)寫出來
結(jié)轉(zhuǎn)已銷售商品成本會(huì)計(jì)分錄并且把數(shù)寫出來
結(jié)轉(zhuǎn)已銷售商品成本會(huì)計(jì)分錄并且把數(shù)寫出來
本年利潤貸方余額為186002,按25%計(jì)算并轉(zhuǎn)結(jié)應(yīng)交所得稅,寫出會(huì)計(jì)分錄
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動(dòng)資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個(gè)人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
業(yè)務(wù)46 計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅會(huì)計(jì)分錄并且把數(shù)寫出來
你好,你好我這邊沒有看到業(yè)務(wù)46呢,能發(fā)一下題目嗎
業(yè)務(wù)46 計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅會(huì)計(jì)分錄并且把數(shù)寫出來
業(yè)務(wù)37 分配職工工資會(huì)計(jì)分錄并且把數(shù)寫出來
你好,你給我的都是問題。關(guān)鍵是沒有數(shù)據(jù),我只是寫分錄給你嗎
那你看一下業(yè)務(wù)37
好的,剛收到。我這邊馬上計(jì)算一下
生產(chǎn)成本人員工資按表格都分配好了。 分配工資 借:生產(chǎn)成本 90000 制造費(fèi)用 6100 管理費(fèi)用48900 銷售費(fèi)用5000 貸:銀行存款150000
代扣保險(xiǎn),公積金及個(gè)人所得稅,將工資表填列齊全會(huì)計(jì)分錄并且把數(shù)寫出來
個(gè)人所得稅怎么算
你好,麻煩可以把圖片拍清晰一點(diǎn)嗎
代扣保險(xiǎn),公積金及個(gè)人所得稅,將工資表填列齊全會(huì)計(jì)分錄并且把數(shù)寫出來
你好,這些職工分別是什么部門,題目有說嗎?
書上沒有說哦
你好,我目前只能做成這樣。個(gè)稅按照現(xiàn)在的政策計(jì)算完全不對(duì),按老政策也不正確。 會(huì)計(jì)學(xué)堂 > 專業(yè)問答 > 問題詳情 代扣代繳的五險(xiǎn)一金會(huì)計(jì)分錄 來源:會(huì)計(jì)學(xué)堂實(shí)務(wù) 2020/09/25 1549人查看 精選回答 代扣代繳的五險(xiǎn)一金會(huì)計(jì)分錄 代扣代繳的五險(xiǎn)一金會(huì)計(jì)分錄: 計(jì)提, 借:管理費(fèi)用—工資等, 借:管理費(fèi)用—單位社保費(fèi)等, 借:管理費(fèi)用—單位公積金, 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資, 貸:應(yīng)付職工薪酬—單位社保費(fèi), 貸:應(yīng)付職工薪酬—單位公積金, 發(fā)放工資, 借:應(yīng)付職工薪酬—工資, 貸:其他應(yīng)收款—個(gè)人社保費(fèi), 貸:其他應(yīng)收款—個(gè)人公積金, 貸:銀行存款, 上交, 借:應(yīng)付職工薪酬—單位社保費(fèi)等, 借:應(yīng)付職工薪酬—單位公積金, 借:其他應(yīng)收款—個(gè)人公積金, 借:其他應(yīng)收款—個(gè)人社保費(fèi), 貸:銀行存款。
我也是咋算都不對(duì),我只想知道標(biāo)準(zhǔn)答案
搞懂了,是按2016年的個(gè)稅政策計(jì)算的,這種題已經(jīng)過期,沒有什么練習(xí)意義了,你看下圖片知道怎么算的即可
老師,你發(fā)的有點(diǎn)模糊,看不清,能不能從新發(fā)一下 代扣保險(xiǎn),公積金及個(gè)人所得稅,將工資表填列齊全會(huì)計(jì)分錄并且把數(shù)寫出來
你好,麻煩看一下圖片呢
結(jié)轉(zhuǎn)已銷售商品成本
你好,一個(gè)只能處理一個(gè)問題噢,還有新問題,麻煩重新提問呢