借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅附加稅。
老師好,19年教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加計(jì)提了,也繳納了(這2個(gè)分錄都做了),因?yàn)槭钦咴颍@個(gè)月稅局把這2筆稅給退回到公戶上了,這個(gè)怎么做賬呢?
老師好,19年教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加計(jì)提了,也繳納了(這2個(gè)分錄都做了),因?yàn)槭钦咴?,這個(gè)月稅局把這2筆稅給退回到公戶上了,這個(gè)怎么做賬能不用調(diào)整報(bào)表呢?
已經(jīng)繳納的增值稅,和稅金及附加,因?yàn)檎咴?,又給退回了一半到公司賬戶,請(qǐng)問退回的分錄如何做賬?
04 12:39 ? 3202人看過 你好,請(qǐng)問之前的增值稅和附加稅已經(jīng)繳納,后來收到稅局緩繳政策,退回了增值稅和附加稅金額怎么入帳做分錄
老師好,請(qǐng)問因?yàn)榱悆少M(fèi)政策退回一半之前計(jì)提繳納的增值稅及附加稅要怎么做賬啊
怎么下載下載出口報(bào)關(guān)單,
請(qǐng)問試驗(yàn)費(fèi)和代理費(fèi)的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個(gè)人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報(bào)的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個(gè)如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實(shí)際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺(tái)電腦申報(bào)個(gè)稅,提示上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月份開始更正,怎么辦?
老師這個(gè)容積率和交納房產(chǎn)稅什么關(guān)系
請(qǐng)問我要申訴其他公司利用我的身份信息申報(bào)工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費(fèi)計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,由于沒有發(fā)票,前期沒有進(jìn)行分?jǐn)?,我?024年進(jìn)行了分?jǐn)?,分?jǐn)倳r(shí)將以前年度的計(jì)入到了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目,2024年的計(jì)入了管理費(fèi)用-裝修費(fèi)科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調(diào)整我應(yīng)該怎么調(diào)整?是在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整,還是在A105080那個(gè)資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整?
老師你好,出口退稅的免稅稅額有幾個(gè)月未交,現(xiàn)已補(bǔ)繳,請(qǐng)問滯納金怎么計(jì)算的吧,從什么時(shí)間開始計(jì)算啊,當(dāng)月嗎,還是當(dāng)月15號(hào)
出口退稅的免稅額怎么還交納?
你直接申請(qǐng)出口退稅不就可以啦?
免稅的,要和增值稅合并一起繳納附加稅的
現(xiàn)在滯納金不知道他們是如何計(jì)算的
是生產(chǎn)出口退稅的嗎? 繳納的附加稅乘以萬分之五乘以天數(shù)。
是的,天數(shù)不知道從哪一天開始,是當(dāng)月的15號(hào)算,還是從月初開始算啊,還是征稅期結(jié)束后的第一天算起
比如你上一個(gè)月免抵退,在下一個(gè)月申報(bào),下個(gè)月16號(hào)之后開始。
如果是4月份,申報(bào)期是20號(hào),那就從21號(hào)開始算嗎
對(duì)的是的,是這么做的。
好的,謝謝啦,我對(duì)著看看
好的,可以再算一下的,不用客氣。
是的,這樣算是對(duì)的,但是地方稅務(wù)局只收了,城市維護(hù)建設(shè)稅的滯納金,教育基金他們沒收,不過這個(gè)是去柜臺(tái)辦理的,他們算的,不會(huì)有問題吧
沒收的話你就不用管啦,收多少你們交多少。
好的,謝謝老師的回答
不要客氣,工作愉快。