您好 是的 可以報(bào)驗(yàn) 然后預(yù)繳稅金
#提問(wèn)# 老師,異地施工跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)表中證明編號(hào)我填寫(xiě)報(bào)驗(yàn)管理編號(hào)對(duì)嗎?為什么填完后點(diǎn)下一步后,查不到反饋查詢(xún)阿?得需要報(bào)驗(yàn)后,才可以預(yù)繳增值稅的 是吧?
跨區(qū)域涉稅報(bào)告表填完以后是不只是可以直接在網(wǎng)上報(bào)驗(yàn)預(yù)繳增值稅了
跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告報(bào)驗(yàn)完成也繳完費(fèi)了直接做反饋和核銷(xiāo)可以嗎?有效期顯示還有221天
老師,電子稅務(wù)局里面跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)服務(wù)里面有 跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告還有跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn),請(qǐng)問(wèn)這兩項(xiàng)都需要做是嗎?我們還沒(méi)有產(chǎn)生預(yù)繳的稅金呢,請(qǐng)問(wèn)這兩項(xiàng)都是必須要在預(yù)繳稅款之前完成的是嗎?還是說(shuō)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn),這個(gè)不能提前做,只能在報(bào)稅當(dāng)天做呢
你好老師,建筑企業(yè)跨區(qū)域施工的話(huà)需要預(yù)繳增值稅及相關(guān)稅費(fèi)。之前我們公司一直都是先在電子稅務(wù)局填跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,然后下載下來(lái)到外地施工地的稅務(wù)大廳進(jìn)行預(yù)繳稅款,但是這樣很成本太大了因?yàn)槭┕し胶凸究缡【嚯x特別遠(yuǎn)。我最近看到電子稅務(wù)局上面就有增值稅和附加稅的預(yù)繳表,是不是我直接填這個(gè)增值稅及附加稅預(yù)繳表并直接在線(xiàn)上預(yù)繳稅款就可以了?這樣操作是不是就可以不用再填之前那個(gè)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告然后也不用再去大老遠(yuǎn)的建筑施工地稅務(wù)大廳預(yù)繳啥的了?
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫(xiě)在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線(xiàn)嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
有一個(gè)建筑業(yè)項(xiàng)目報(bào)告需要填嗎
建筑業(yè)項(xiàng)目報(bào)告需要填